iso 内部审核报告范文iso 内审报告 内部质量审核计划 内部质量体系审核报告 首(末)次会议记录 审核组长签字: 篇二:2025 年内部审核报告 内部审核总结报告 审核目的: 1、验证公司质量活动与 ISO9001:2025 版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性
2、确定公司 ISO9001:2025 版)标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件
审核范围: ISO9001:2025 涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库
审核依据: ISO9001 标准,公司体系文件及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准
审核日期: 2025 年 6 月 2 日至 6 月 3 日
受审核部门: ISO9001:2000 质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库
审核组长: 审核员: 审核结论: 通过 2 天的内审,共发现了 12 项不符合项,按部门进行划分为:工程部 2 项,生产部 4 项,品质部 1 项,仓库 3 项,采购部 1 项 ,人事行政部 1 项
同时,审核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求及时予以改正
不合格报告按标准条款划分如下:6
2 能力、意识与培训方面 2 项,6
3 基础设施方面 2 项, 6
4 工作环境方面 2 项,7
3 设计开发方面 1 项,7
1 采购过程方面 1 项,7
1 生产和服务提供的控制 1 项,7
3 标识和可追溯性 2 项,7
5 产品防护 1 项
内审中存在的主要问题汇总如下: 6
2 部分新员工未进行一般训练培训,2 个品质检验人员未进行考核
3 部分设备,测试仪器未进行保养
4 现场工具摆放乱
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