iso 内部审核报告范文iso 内审报告 内部质量审核计划 内部质量体系审核报告 首(末)次会议记录 审核组长签字: 篇二:2025 年内部审核报告 内部审核总结报告 审核目的: 1、验证公司质量活动与 ISO9001:2025 版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。 2、确定公司 ISO9001:2025 版)标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。 审核范围: ISO9001:2025 涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。 审核依据: ISO9001 标准,公司体系文件及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。 审核日期: 2025 年 6 月 2 日至 6 月 3 日。 受审核部门: ISO9001:2000 质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。 审核组长: 审核员: 审核结论: 通过 2 天的内审,共发现了 12 项不符合项,按部门进行划分为:工程部 2 项,生产部 4 项,品质部 1 项,仓库 3 项,采购部 1 项 ,人事行政部 1 项。同时,审核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求及时予以改正。 不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2 能力、意识与培训方面 2 项,6.3 基础设施方面 2 项, 6.4 工作环境方面 2 项,7.3 设计开发方面 1 项,7.4.1 采购过程方面 1 项,7.5.1 生产和服务提供的控制 1 项,7.5.3 标识和可追溯性 2 项,7.5.5 产品防护 1 项。 内审中存在的主要问题汇总如下: 6.2.2 部分新员工未进行一般训练培训,2 个品质检验人员未进行考核。6.3 部分设备,测试仪器未进行保养。6.4 现场工具摆放乱。7.3NNTN4497 带 USB 功能电池和 ES-608 音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。7.4.1 新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。7.5.3 仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识,产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有 2 个不相同型号标识。7.5.5 仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。 针对本次审核中发现的问题和不合格项,公司提出如下纠正和预防措施,以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过,要求公司各部门仔细执行: 1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动,找出本部门质量管理的...