出差管理制度目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定
范围:因公出差的领导及员工
申请及批准:1、员工出差前应填写《出差申请表》,驻外销售员除外,实习期业务员根据公司规定,出差实报实销
办理工作交接、且办理好审批手续;2、申请批准后应及时交管理部备案;3、出差的审核批准权限如下:3
1 当日出差由部门负责人批准;3
2 南通市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;3
3 出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准
补贴范围及办法:一、总经理、副总经理出差标准:1、住宿标准:A 类城市 ××元/天 B 类城市 ××元/天C 类城市 ××元/天2、餐费补助:A 类城市 ××元/天B 类城市 ××元/天C 类城市 40 元/天3、交通补助:凭有效票据实报实销
原则上报销火车票、汽车票,出租车票不予以报销
4、其它报销:公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的
二、部门经理及负责人1、住宿标准:A 类城市 ××元/天B 类城市 ××元/天C 类城市 ××元/天2、餐费补助:A 类城市 ××元/天B 类城市 ××元/天C 类城市 ××元/天3、交通补助:凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车,酌情报销出租车票
原则上不报销飞机票
4、通讯补助:每人每月××元的通讯补助
(按天计算,即:×元/天)5、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的
三、普通员工1、住宿标准:A 类城市 ××元/天B 类城市 ××元/天C 类城市 ××元/天2、餐费补助:A 类城市 ××元/天B 类城市 ××元/天C 类城市 ××元/天3、交通补助:原则上报销火车、汽车及公车费用,酌情报销出租车费用
4、其它费用:经总经理批准执行的费用