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2025年审计处审计工作总结

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2025 年审计处审计工作总结2025 年审计处审计工作总结 审计处在上级审计机构和学校党政的正确领导下,仔细贯彻审计署《关于内部审计工作的规定》和教育部《教育系统内部审计工作规定》等有关规章制度,遵循“依法审计、高效务实、围绕中心、监督服务”的原则,以财务收支审计、经济责任审计、基建修缮工程审计为重点,不断提高内审质量,并顺利完成了全年各项工作任务,现将工作开展情况报告如下: 一、加强政治理论学习,不断提高工作人员政治思想素养及业务能力。 仔细学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会和十九大精神,统一思想、坚定理想信念,把学习工作与贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神结合起来,与深化开展“三严三实”专题教育结合起来,提高“防腐”免疫力,严格执行“中央八项”规定及相关要求,遵守职业操守。 积极参加上级主管部门组织的各项业务培训和岗位资格、后续教育培训等,先后选派 2 人次参加陕西省审计厅等部门组织的内审人员培训学习活动,提高各级领导干部及工作人员对内审工作重要性的认识,为内审工作的开展营造良好氛围。 二、加强机构建设和制度建设,努力促进内审工作法律规范化。 根据渭南师范学院“十三五”规划要求,制定审计处“十三五”规划要点。进一步完善审计处制度建设,制定了《委托审计管理办法》《审计档案资料管理制度》《审计处处务会议工作制度》等,进一步法律规范了内审工作流程。制定了《渭南师范学院合同管理办法》;安排专人对审计资料档案进行重新整理、登记和归档,建立了一套行之有效的档案管理办法,促进学校内部审计工作制度化、法律规范化。 三、提高认识,做好审计监督服务工作。 1.委托陕西省教育厅入库的社会审计机构对我校 2025 年度财务收支及预决算情况进行审计,并实施跟踪审计,督促相关部门对审计过程中发现的问题进行整改落实。 2.自 5 月份接到我校组织部《关于开展任期经济责任审计》的委托后,仔细制定经济责任审计实施方案,成立经济责任审计工作小组,对我校 22 名处级干部开展任期经济责任审计工作。 3.2025 年来共组织实施基建、修缮工程审计 20 项,其中自审项目 12 项,送审金额 146.94 万元,审减资金 4.39 万元;委托审计项目 8 项,送审金额 16971.32 万元,审减资金 2800.69 万元;实施工程维修预算审核项目 20 项,资金共计 872 万元。 4.2025 年共参加学校物资采购项目 70 项,参加学校考察 20 余...

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