质量记录清单序号 名称编号保 存 期(年)1、 文件发放、回收记录2、 受控文件清单3、 《文件更改申请》 4、 文件销毁申请5、 质量记录清单6、 质量策划实施情况检查表7、 管理评审计划8、 管理评审通知单9、 管理评审报告10、 年度培训计划11、 培训记录12、 设备验收单13、 设备台帐14、 生产设备清单15、 设备检修计划16、 设备检修单14、 设施报废单15、 产品风险分析、评价记录XX—4.1—01XX—4。1—02XX—4。1-03xx—4 。 1—04XX—4。2—01XX—5。2—01XX—5。4—01XX—5.4—02XX-5 。 4—03XX—6.1—0116、 产品风险管理报告17、 合格供方评定报告 18、 合格供方目录 19、 供方业绩评定表 20、 月采购计划 21、 临时采购要求单22、 购进验收记录23、 原材料验证报告24、 生产工序流程记录 25、 消毒记录26、 加工检验记录27、 成品检验记录28、 原材料出入库记录29 产品检测报告、30、 产品发送记录31、 测量监控装置一览表32、 测量监控设备履历卡33、 计量校准计划34、 内校准记录35、 顾客反馈登记表36、 顾客满意程度调查表37、 年度内审计划38、 审核实施计划XX-6.1—02XX—6.2-01XX—6.2—02XX-6 。 2-03XX-6 。 2—04XX—6。2—05XX—6。2—06XX—7。1.1-01XX-7。1.1-02XX—7.4—01XX—7。4—02XX-7.4—39、 内审检查表40、 不符合报告41、 内部质量管理体系审核报告42、 不合格项分布表43、 不合格品报告 44、 纠正和预防措施处理单 45、 改进、纠正和预防措施实施情况一览表03XX—7。4—04XX-7.4-05XX-7.4—06XX—7。4—07XX—7。5—01XX—7.5—02XX—7.5—03XX—7。5—04XX-7 。 5-05XX—7.5—06XX—7.5.5-01XX-7.6—01XX-7.6—02XX—7.6—03XX-7 。 6-04XX—8 。 2.1—01XX—8 。 2 。 1-02XX-8.2。2-01XX—8。2。2—02XX-8。2。2—03XX-8。2.2—04XX—8。2.2-05XX—8.2.2-06XX-8.3—01XX-8.5—01XX—8.5—02 文件发放 / 回收记录编号:XX—4。1—01编制: 审核:受控文件清单编号:XX-4.1—02 序号编号文件名称版次实施日期修订状态/日期备注文 件 名 称发/回部门收/交部门日期收/交签字编制: 审核:文件更改申请编号:XX-4。1—03 文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见: 签名: 日期:编制: 审核:文件销毁申请编号:XX-4。1-0...