文件页次 1/2 文件版本 A 制订部门 安全委员会小组 东 莞 柏 威 金 属 制 品 有 限 公 司 Panaview Holdings Development Ltd
制订日期 2011/07/08 发行日期 2011-07-10 文件编号 PPL-SA-11 安全生产检查表格 执有部门 公司各部门 标题: 修订记录、发放范围及审批 修订记录 NO
版本 修订内容 修订人 修订日期 1 A 首版发行 2011-07-08 发放范围: ■总经理 ■副总经理 ■安全主任 ■市场部 ■工程部 ■品质部 ■啤机部 ■行政部 ■资材部 ■仓务部 ■装配部 ■财务部 ■五金喷油部 ■塑胶喷油部 职务: 总经理 核准: 日期: 职务: 安全主任 审核: 日期: 公 司安 全 检 查 表检查人: 检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《工业企业安全生产标准》的要求
要求根据《工业企业安全生产标准化评定指引》的要求仔细检查,查出不符合项
对查出问题及时处理,临时无法处理得应实行有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报
内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法(或依据)检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清楚工整
2、各联锁装置必须投用,完好
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好
查现场查记录2设备管理1、仔细执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位
2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用