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碎片内容
第1页共1页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共1页第五章-MM05_总务发票校验流程1
流程说明由总务采购收货完成后,收到供应商发票,总务填写付款证明凭单,经相关主管签字确认后将发票转交财务,由财务部做发票校验,系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额是否三单相符,如三单不相符,系统自动冻结发票付款,并进行冻结原因确认,由财务决定是否要退采购处理本流程涉及一种情形:发票校验
注意事项:1
供应商应在发票上注名采购订单的号码
输入的发票金额,应是发票的总金额,包含税额,但固定资产的税额为0
总务采购在将发票交到财务之前,事先依据系统中的对帐单进行检查
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