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审计工作手册为了保证审计质量,提高审计效率,审计部按照中注协业务规范的要求,特制定本审计工作手册,望各审计人员参照执行。-审计部********会计师事务有限责任公司二○○二年五月十日目录◇审计目标和程序◎资产类目录1.货币资金审计目标和程序2.短期投资审计目标和程序3.应收票据审计目标和程序4.应收帐款审计目标和程序5.坏帐准备审计目标和程序6.预付帐款审计目标和程序7.其他应收款审计目标和程序8.待摊费用审计目标和程序9.存货审计目标和程序10.待处理流动资产净损失审计目标和程序11.长期投资审计目标和程序12.固定资产及累计折旧审计目标和程序13.固定资产清理审计目标和程序14.在建工程审计目标和程序15.待处理固定资产净损失审计目标和程序16.无形资产审计目标和程序17.递延资产审计目标和程序第2页共45页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共45页◎负债类18.短期借款审计目标和程序19.应付票据审计目标和程序20.应付帐款审计目标和程序21.预收帐款审计目标和程序22.应付福利费审计目标和程序23.未付利润审计目标和程序24.未交税金审计目标和程序25.其他未交款审计目标和程序26.其他应付款审计目标和程序27.预提费用审计目标和程序28.长期借款审计目标和程序29.应付债券审计目标和程序30.长期应付款审计目标和程序31.实收资本审计目标和程序32.资本公积审计目标和程序33.盈余公积审计目标和程序34.未分配利润审计目标和程序◎损益类35.产品销售收入审计目标和程序36.产品销售成本审计目标和程序37.产品销售费用审计目标和程序38.管理费用审计目标和程序39.财务费用审计目标和程序40.产品销售税金及附加审计目标和程序41.其他业务利润审计目标和程序42.投资收益审计目标和程序43.营业外收入审计目标和程序44.营业外支出审计目标和程序45.以前年度损益调整审计目标和程序46.所得税审计目标和程序◇其它47.或有损失审核程序48.审计总体计划49.审计标识50.符合性测试常规程序-销售与收款循环51.符合性测试常规程序-购置与付款循环52.合性测试常规程序-仓储与存货循环53.符合性测试常规程序-生产循环第3页共45页第2页共45页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共45页54.符合性测试常规程序-工薪与人事循环55.符合性测试常规程序-融资与投资循环◇审计目标和程序◎资产类1.货币资金审计目标和程序返回(1)审计目标①确定货币资金是否存在;②确定货币资金的收支记录是否完整;③确定库存现金、银行存款以及其他货币资金的余额是否正确;④确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。(2)审计程序①核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐的余额是否相符;②会同被审计单位主管会计人员盘点库存现金,编制“库存现金盘点表",分币种面值列示盘点金额;资产负债表日后进行盘点时,应调整至资产负债表日的金额。盘点金额与现金日记帐户余额进行核对,如有差异,应查明原因并作出记录或作适当调整。若有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证,需在“盘点表',中注明或作出必要的调整。③获取资产负债表日的“银行存款余额调节表”,经调节后的银行存款余额若有差异,应查明原因,作出记录或作适当的调整;④检查“银行存款余额调节表”中未达帐项的真实性,以及资产负债表日后的进帐情况,如有存在应于资产负债表日前进帐的应作相应调整;⑤向所有的银行存款户(含外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款)函证年末余额;⑥银行存款中,如有一年以上的定期存款或限定用途的存款,要查明情况,作出记录;第4页共45页第3页共45页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共45页⑦抽查大额现金收支、银行存款(含外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款)支出的原始凭证内容是否完整,有无授权批准,并核对相关帐户的进帐情况,如有与委托人生产经营业务无关的收支事项,应查明原因,并作相应的记录;⑧抽查资产负债表日前后若干天的大额现金、银行存款收支凭证,如有跨期收支事项,应作适当调整;⑨检查非记帐本位币折合记帐本位币所采用的折算汇率是否正确,折算差额是...

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