第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共10页关于物资采购、出入库、入账的管理规定(试行)一、物资请购(一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资,依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况,进行市场摸价、货比三家后,如实逐项填写“生产物资采购计划单”,并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后,将“计划单”分交给相关部门统计备查
具体流程如下:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购
(二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求,每月初预报,填写《非生产物资申领计划单》,经相关部门依次审核签批后,交由总部指定的采购部门进行汇总采购后,凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用
非生产物资的申领与采购流程如下:部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划,编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购
第2页共10页第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共10页(三)紧急请购:如遇总经理外出,由请购部门电话请示总经理同意后,如实逐项填写“物资采购计划单”,并在"备注栏"注明原因,方可采购,凡紧急请购的物资,必须在1-2天内补办审批手续
具体流程如下:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示总经理同意后→部门采购员→1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续
(四)采购程序:1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上
2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价
3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购