公司内各部门检查表实例以下设计了10份检查表,为了节省篇幅,只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏,并使用了规范格式
内部审核检查表NO:受审部门:品管部编制/日期:审定/日期:序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检验结果记录1a
在产品实现的哪些阶段,实现了产品监视和测量
是否对产品特性按要求进行了监视和测量
符合验收准则的证据是否形成了文件
记录是否指明授权产品放行责任者
有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特例情况
4产品的监视和测量COP15COP16(1)向品管部经理索阅产品监视和测量的文件,检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求
是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定
(2)到仓库查看是否所有进货都进行了检查
(3)询问IQC主管,对进货检验中的不合格品是如何处置的,是否要求供应商采取纠正措施
(4)供应商是否按要求提供合格证据
(5)询问IQC主管,因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的,以确认:a
是否了解紧急放行的程序或规定;b
由谁来审批;c
对紧急放行的产品是如何标识和记录的;d
紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的
(6)到车间观察过程检验的情况,确认:a
质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证;b
是否存在工序完工检验未完成就转序的情况;c
是否规定了例外转序的情况
(7)到生产车间抽查2~3个最终检验过程,确认:a
检验人员是否有检验规范/作业指导书;b
检测设备和工具是否处于有效期内;c
查看“成品检验报告单”,是否在所有的数据齐备后,QA才挂上合格证认可产品入仓,不合格品的让步放行是如何控制的
(8)查检验记录保存情况,查看10~15份检验记录,确认:a
是否规定保存周