增值税扩围政策解读暨企业生产经营各阶段涉税风险规避2012年是结构性减税改革的关键年,“营业税改征增值税试点”将进一步扩容,扩容将导致增值税和营业税,以及的现有税收政策体系发生巨大变化,企业的生产经营将会面对新的税收政策背景,企业财税管理会出现新的情况、新的问题。根据与国际交流的经验,我国企业和财务人员普遍关注所得税的管理,忽略商品税(增值税、消费税、营业税、关税)的管理,导致企业虚盈实亏、经营规模越大财务状况越恶化。如何从企业生产经营各个环节,重点把握新税收政策体系的财税风险,本课题将给你满意的答案,并现场解决困惑你多年的税收问题,告诉你鲜为人知的税收面孔。因此,我单位定于2012年6月在北京举办本期会议,本次会议由“中国最具影响力的财税培训、咨询机构”中国财税管理咨询网主办,由杰联兴业国际管理咨询(北京)有限公司承办《增值税扩围政策解读暨企业生产经营各阶段涉税风险规避》的实战培训课程,本课程注重案例讲解,案例贯穿讲课全过程,衷心邀请您及您的企业相关领导珍惜学习机会,积极报名参加,现将相关会议事项通知如下:课程特点:?案例丰富,互动性强;↘讲师讲授、现场提问;↘头脑风暴、贴近实战。?贴近实际,深入浅出,通俗易懂,逻辑性强。参会对象:?各相关企业总经理、总会计师/首席财务官、财务副总裁、财务总监、财务经理、税务总监、税务经理等人员。培训费方式:重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。详细课程及主讲人安排见附件一、二一、增值税扩围改革热点问题解读(一)增值税扩围改革背景、影响以及发展趋势1、增值税扩围背景2、增值税扩围的影响分析3、各地税务机关面临严峻挑战4、全国及其他行业试点推广时间表及未来改革规划路线图(二)增值税扩围改革政策解析1、增值税扩围改革相关配套文件解读与现存问题解析2、跨境服务的优惠政策3、部分行业优惠政策的延续4、改革后的发票管理5、改革仍存在的不确定性6、试点的相关规划及与全国其他地区的衔接问题二、企业生产经营各阶段的涉税风险规避与筹划(一)企业创业设立阶段的重要税收问题解析与筹划1、个人经营与公司经营的税收利弊解析;2、内资经营和外资经营的税收利弊解析;3、新建办事处的税收注意事项4、税务登记的注意事项,避免超范围经营的税收尴尬5、工商登记与税务登记的协调;6、无论如何都要在营业范围加“代理”项的好处(二)企业材料商品采购阶段的重要税收问题解析与筹划1、供应链税收管理的好处;2、你会选择供应商吗?3、增值税、营业税起征点以下企业作为供应商的税收优势和劣势;4、代购与直购的税收利弊比较;5、采购合同重要涉税条款的优化;6、负担的承兑汇票利息如何能在税前扣除;7、“应扣尽扣,未扣倒扣”的重要性;8、甲供材料和甲供设备的纳税筹划;9、采购阶段商流、资金流、物流、票流和信息流的协调10、“发票采购”的危害(三)企业生产阶段的重要税收问题与筹划1、生产经营地点选择的税收标准;2、生产工艺流程布置在税收管确定或利润划分的重要意义;3、企业的生产成本管理制度对税收的影响;4、生产阶段发生的残次品(正常和非正常)损失的税收影响;5、如何将企业的管理支出规划成研发支出,获取加计扣除的好处;6、完工产品和在产品结转在年度汇算清缴中的重要截止意义;7、滞销产品的设备可以不计提折旧吗?8、企业亏损阶段的成本费用管理策略——加大、提前还是反之?9、企业盈利阶段的成本费用管理策略(四)企业销售阶段的重要税收问题与筹划1、企业销售模式或销售渠道管理中的税收问题解析;2、B2B和B2C在客户管理中的重要税收问题;3、经销模式下代销的税收好处与决策标准;4、运输补贴费用的处理;5、价外费用的税收管理原则;6、如何返利,更划算?7、销售阶段发生的退换货损失的税收问题,如何避免“被纳税”;8、电子商务模式的税收问题解析(电商是税制的怪胎);9、嵌入式营销,代理费用的税务处理技巧;10、企业营销激励措施(如礼品、积分返利、买一送一、返现)等纳税筹划;11、会员制营销模式的税收好处;1...