深圳天马微电子股份有限公司内部控制审核报告深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于深圳天马微电子股份有限公司内部控制审核报告深圳市鹏城会计师事务所有限公司电话:0755-82207928中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼传真:0755-82237549第1页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共15页深鹏所股专字[2008]220号深圳天马微电子股份有限公司全体股东:我们接受委托,审核了后附的深圳天马微电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理当局对2007年度内部控制的自我评价报告
贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制制度并保持其有效性,我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见
我们的审核是依据中国注册会计师协会发布的《内部控制审核指导意见》进行的
在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序
我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险
经审核,我们未发现2007年度贵公司在法人治理结构、内部控制制度建设、对子公司的控制、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制重大方面不符合《上市公司内部控制指引》的规定,在所有重大方面保持了与公司实际情况相符的有效的内部控制
本报告仅供贵公司随本次2007年年度报告披露使用,未经本所书面同意,本报告不得作其他用途使用
附:深圳天马微电子股份有限公司《2007年度内部控制自我评价报告》(此页无正文)深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师中国深圳2008年4月9日李萍第2页共15页第1页共15页编号: