内部控制案例分析新华制药被出具否定意见——12012001468www
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comLOGO公司简介具体案例案情分析思考与启示www
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comLOGO公司简介•山东新华制药股份有限公司——新华制药•是H股和A股上市公司,属中国制药工业50强•主要业务从事开发,制造和销售化学原料药、医药制剂、化工及医疗商业(在我国化工及医疗行业具有较高的地位及影响力)•新华制药——是亚洲最大的解热镇痛类药物生产与出口基地,也是国内重要的心脑血管类,抗感染类及中枢神经类等药物的生产企业www
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comLOGO具体案例•3月21日—3月27日,沪深两市共有43家上市公司披露了2011年度内部控制审计报告,其中,沪市主板31家,深市主板8家,中小板3家,创业板1家
从内部控制审计报告类型看,42家上市公司被出具了标准内部控制审计报告,1家上市公司(新华制药)被出具了否定意见的内部控制审计报告
•新华制药被信永中和出具否定意见内部控制审计报告•原因——其内控制度存在重大缺陷www
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comLOGO具体案情•信永中和认为,新华制药内控存在两个重大缺陷•一是,新华制药子公司山东新华医药贸易有限公司(简称“医贸公司”)内部控制制度对多头授信无明确规定,在实际执行中,医贸公司的鲁中分公司、工业销售部门、商业销售部门等三个部门分别向同一客户授信,使得授信额度过大
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comLOGO具体案情•二是,医贸公司内部控制制度规定对客户授信额度不大于客户注册资本,但医贸公司在实际执行中,对部分客户超出客户注册资本授信,使得授信额度过大,同时医贸公司也存在未授信的发货情况
•上述重大缺陷使得新华制药对山东欣康祺医药有限公司(简称“欣康祺医药”)及与其存在担保关系方形成大额应收款项6,073万元,同时,