风险和机遇评估分析表类别:■质量□环境■过程序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始一完成)评价措施有效性严重程度发生概可探测性RPN风险级别1C0P01客户开发,合同评审过程1
对市场需要产品的发展趋势判断失误
客户要求识别不完整
未能确保能够满足客户要求就签署合同
41312一般风险1
对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证
对客户的要求实施监视和测量
在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜
相关文件:《产品和服务要求控制程序》供销部2016
15有效2COP02样品1•制作的样品未能迎合客户的需求
产品打样周期长,跟不上市场变化
42324高风险1
新产品开发立项时反复论证市场需求
2•研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品
加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期
相关文件:《设计与开发控制程序》品质部2016
15有效3COP03生产计划1•计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产£交付
舌52330高风险1•合理计算公司的实际产能
依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划
安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程
相关文件:《生产计划控制程序》生产部2016
15有效4COP04制造过程1
生产不能准时完成计划
4•产品标识不清、混料
72228高风险1
生产计划管制
过程能力提前策划
不良率前期策划
标识管理要求
相关文件:1
《生产控制程序》2
《产品标识和可追溯性控制程序》3
《产品搬运包装防护与交付控制程序》生产部2016
15有效5C0P05产品交付1
不能按时交付
交付的产品不符合客户的要求
52220高风险1
生产计划管制
生产过程的品质控制
成品的品质检验