1/9医院能源审计报告范本导语:能源审计报告怎么写审计报告是提出审计意见和审计建议的书面文件,不同的审计项目有不同的写法,看看下面吧为加强财务管理,合理使用资金
医院组织有关人员于年月日对医院财务收支情况进行了内部专项审计
具体情况如下:一、基本情况医院系根据__市卫生局“卫函号”《关于__医院变更为__医院的通知》,由原“—医院”变更而来
举办单位:—市卫生局;事业单位法人证书号:事证第—号;宗旨和业务范围:为人民卫生事业发展服务,呼吸、消化、心血管内科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、五管科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、医学影像科、超生诊断中医科、儿科、中医外科、针灸推拿、急诊科、中医皮肤科、中西结合专业、介入放射、医学检验科;住所:;法定代表人:___;开办资金:___万元;现有职工___人(其中:在编在职职工―人,离退休人员—人,聘用职工___人);床位编制数___张
二、内部控制情况在审计过程中,我们了解了贵院内部控制中有关会计制度、会计机构和人员职责、财产管理等方面的内部控制情况,并作了分析
现将我们发现的内部控制的不足之处提供给贵院,以完善贵院的内部控制,保障资产安全,提高资产使用效率
(一)规章制度贵院制定了一系列的岗位职责、规章制度、党群工作职责制度和卫生所职责制2/9度,并于年月汇编成册为《医院职责制度汇编》,制定的规章制度比较健全、规范,并得到了较好的执行;但存在部分制度形同虚设、部分制度执行不到位,以及制度执行情况的纪录相对缺失的情况
(二)岗位设置()贵院在计审科下设了审计科,并制定了审计科长及审计人员岗位职责,但无独立的专职的内审人员
()贵院设置了药械会计岗位,但归属药剂科管理
因药品、器械的保管和记账属于不相容职务,建议药械会计应由财务科委派,并对财务科负责
(三)货币资金内部控制贵院货币资金内部控制存在以下情况:()出纳每日收取门诊