内审报告表号:PQS016-表5/a审核目的检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及公司《质量手》和《程序文件》的要求
审核范围总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部审核依据1
ISO9001:2008标准2
公司《质量手册》和《程序文件》3
相关法律法规和客户的要求受审核部门综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部审核组长陈晓明审核员戚慧侠、葛小苹、孙红强、张安菊审核过程综述:内审组经过精心准备,在本次审核中抱着公平、公正的原则,按照审核计划的安排,完成了审核任务
同时,本次内审得到了公司各部门的积极配合,使得审核工作得以顺利进行
通过对各部门进行询问、现场抽查等方式,审核组收集到了各种审核证据,从这些审核证据来看,本公司按照ISO9001:2008标准要求对加热管系列的质量体系过程进行了识别,保持并实施了文件化的质量管理体系
最高管理者基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺,全体员工都能够认识到所从事工作对质量管理体系的重要性和相关性,以及如何为实现质量目标作出贡献
公司对顾客要求进行了识别与控制,为满足目前加热管系列产品加工制造的基本要求,公司具备各种适宜的设备和各类符合能力要求的人员,产品实现各阶段监视和测量管理控制工作符合有关技术规范要求,产品质量满足顾客和法律法规要求
在对顾客满意信息的监视和测量以及持续改进方面,有关纠正措施和数据分析的使用,也有所加强,但还应强化预防措施的使用
本次内审发现的不符合项如下:序号责任部门不符合项描述1综合部12月份采购钨丝的申购单中出现的“华帆”供应商不在合格供方名录内
2技术质量部12月18日装瓷头的不合格处理通知单中对松头5支无任何记录和确认
3技术质量部抽查绕支架、定型、点焊、喷涂4个岗位的检验时,检验规程要求参照极限样品的,极限样品缺失
4生产部压端子处操作工说无需首检,该工序也无首