一、目的:为规范质量管理文件的起草、修订、审核和批准的操作流程,确保公司质量管理体系能够得到有效运行
二、适用范围:适用于本公司和药品质量有关的质量管理制度、操作程序、凭证记录表格等的起草、修订、审核、批准、作废、销毁等操作
三、责任:1.各部门负责本部门的文件的起草;2.质量管理部负责所有文件的初审、存档;3.人事行政部负责文件的发放、收回、销毁等文件管理工作;4.质量负责人负责质量管理体系文件的审核;5.总经理负责质量管理体系文件执行的批准
四、内容:1.文件起草:1
1文件的使用部门负责起草本部门文件;1
2各部门可以根据实际工作需要,填写《质量管理体系文件起草修订审批表》,起草制定新的文件,质量管理部门也可以根据工作需要,责成相关部门起草制定新的文件;1
3文件的标题要清楚地说明文件的性质,文件使用的语言确切、易懂;2.文件修订的要求:当出现以下情况,要及时组织人员对相关文件进行修订2
1国家法律、法规发生变化,与现行规章制度出现冲突,或不能充分满足法律、法规要求的;2
2国家管理标准更新;2
3经营范围发生变更的;2
4企业内审后认为需要修订的;2
5其它需要修订的;3.文件修订:文件名称:质量管理文件操作规程编号:HBRJQMC-001-2015新订:√修订:起草部门:质管部起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:版本:A/0变更记录:变更原因:分发部门:全体部门保管部门:质管部3
1文件的使用者或管理人员提出文件的修改、变更,并填写《质量管理体系文件起草修订审批表》;3
2经本部门审核后报质量管理部,质量管理部决定是否批准对文件进行修订;3
3如文件变更引起其它相关文件的变更,由质量管理部门组织人员或责成有关部门对文件进行修订;4.文件审核:4
1起草、修订好的文件,由质量负责人审核,审核的要点:4
1与现行的法律法规是否存在不一致的地方;4