下载后可任意编辑2024审计专员年终工作总结10篇1
2024审计专员年终工作总结今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的`审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力
为扭转公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深化企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业下载后可任意编辑勤奋、积极的经营成果
为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益
根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考
基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重
工程审计人员深化工程项目现场,开展现场工程监督材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核
为集团降低了工程造价,节约大量的资金
2024审计专员年终工作总结今年财务审计部坚持“以市场