监视和测量控制程序文件编号:SCD\Q-P-24(9.1)版次C/11.目的为了规范产品过程检验和验证控制,对材料、产品的特性进行监视和测量,对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识,以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。2.范围适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。3.职责3.1.产品部负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等,并明确控制方法。3.2.工程部负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。3.3.质量部负责原材料的进厂检验。负责对不合格来料进行原因分析,分类处置。负责对来料的进厂检验报告定期检查。负责来料的检验和试验。负责保存相关的检验和试验记录。负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书;按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。3.4.物流部负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料;负责产成品的入库、出货管理。3.5.生产部负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检;并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。3.6.采购部负责按审批后的采购计划采购物料。负责已检验完的物料的入库。负责不合格品的退货协调工作4.术语和解释4.1.检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。4.2.确认:第1页共页监视和测量控制程序文件编号:SCD\Q-P-24(9.1)版次C/1通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。5.程序进料检验控制流程图过程检验控制流程图第2页共页V:负责人S:支持I:通知图示流程←输入→输出监视和测量控制程序文件编号:SCD\Q-P-24(9.1)版次C/1第3页共页V:采购部I:物流部V:物流部S:采购部V:物流部V:质量部S:物流部、采购部V:质量部V:物流部S:采购部S:质量部←采购计划→暂估入库送检单←暂估入库送检单←检验作业指导书→《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》→合格标识←《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》→入库单OKNG入合格品库合格标识来料到货确认来料检验核对数量及标识OKNG放置待检区不合格品控制程序监视和测量控制程序文件编号:SCD\Q-P-24(9.1)版次C/1过程检验控制流程图V:负责人S:支持I:通知流程图←输入→输出第4页共页生产材料、外协件上道工序产品投入生产首件检验继续生产Y不合格品控制程序巡检成品终检贴合格标识Y包装入库NNNY型式试验(年度或新产品)监视和测量控制程序文件编号:SCD\Q-P-24(9.1)版次C/1V:物流部S:生产部I:质量部V:生产部S:产品部、工程部、质量部V:质量部S:生产部、产品部V:质量部S:生产部、工程部、产品部V:生产部S:产品部、工程部、质量部V:质量部生产部V:质量部V:质量部试验中心V:质量部S:生产部V:物流部S:质量部V:物流部←《作业指导书》→“过程检验记录单”→“成品检验报告”→“过程检验记录单”→《成品检验记录/报告》→《试验报告报告》→《入库单》出厂检验控制流程图V:负责人S:支持I:通知流程图←输入→输出第5页共页监视和测量控制程序文件编号:SCD\Q-P-24(9.1)版次C/1V:销售部I:物流部I:质量部V:物流部V:质量部V:质量部V:物流部←《发货通知单》←《发出商品通知单》→“出厂检验报告”6.程序说明本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。6.1.进厂检验6.1.1来料到货确认来料到公司后,采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员,物控员先检查外包装是否完好,核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致,符合后按单收货,查看库存和第二天的生产计划,判定是否为急用物料(急用物料为2天内需使用的物料),若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用,表明需优先检验,签字确认后将来料摆放在待检区。6.1.2检验物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长,检验组长接到《暂估入库送检单》后,按优先程度编制检验计划,检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作,将数据记...