财务报销制度及报销流程第一条日常费用报销制度及流程1
报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后
票据在上次报销时间之前则视为作废
日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后,部门领导签字确认后交总经理审批,每周四下午交财务室报销
节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表,交总经理审批后,财务根据名单通知各部门员工领取
第二条交通费报销制度及流程(一)费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车;(2)因公公交车费应保存相应车票报销
(二)报销流程1
员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由部门经理签字确认,按规定填好《费用报销单》
审批:按日常费用审批程序审批
员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续
第三条公司固定资产及办公用品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政人事部统一管理,集中购置,并指定专人负责
(二)报销流程1
购置申请:公司人事部根据需求及库存情况申请购置,实际购置时填写购置申请单
报销程序:报销人先填写费用报销单,按日常费用审批程序报批
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支
第四条招待费、培训费及其他报销制度及流程(一)费用标准1
招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意
培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批
其他费用:根据实际需要据实支付
(二)报销流程:1
招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续
培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续
其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办