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,精品文档提纲:XXXXXX 有限公司内控审计部年度计划(2009)引言内部审计对企业的作用1、2、内部审计部的主要职能3、内部审计的范围4、内部审计的工作流程5、内部审计的年度计划精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有,精品文档精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有,精品文档精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有计服务。内部审计还向管理者提供咨询服务,使组织运营与控制效果得到直接改善,并为组织增加价值。内部审计摆脱了追求独立性的束缚,变得更为主动、积极和富于参与精神。咨询服务通常由保证服务直接产生,同时,咨询服务也可能衍生出保证服务。3.3、内部审计的目的在于为组织增加价值内部审计定位于为组织增加价值,有助于其保持和提高职业地位,并使这一职业充满前所未有的活力。3.4、内部审计的工作范围扩展到风险管理、控制和治理过程等各个领域。随着组织生存环境的复杂化和组织战略意识的增强,内部控制越来越多的受到组织整体风险和治理过程的影响,并紧随组织目标持续变化。因此,内部审计没有拘泥于原有的作用范围,而将在更广阔的领域,包括风险管理、控制和治理的各个过程发挥关键作用。二、内控审计部的主要职能1、检查监督职能。检查监督是内控审计部的基本职能,监察范围包括:一对公司的财务收支进行监督;二对重点部门、重点资金、重要精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有,精品文档精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有,精品文档精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有精品文档精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有,精品文档精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有,精品文档五、内部审计的年度计划精品文档就在这里各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有,精...

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