审计工作总结报告篇一:审计工作总结模板XX年度审计工作总结XX年,审计部认真贯彻集团公司XX 年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果
一、本年度审计指标完成情况——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14 项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额万元,审出不实利润70 项,采纳 61 项,审计建议采纳率达到%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;——基建工程审计,全年审计基建项目178 项,审计金额万元,审减额万元,审减率%,比公司下达任务指标3%节约个百分点;——物资采购审计,全年审计合同3333 份,审计金额万元,审减额万元,审减率%,比公司下达任务指标1%节约个百分点, 全年参加设备采购、维修合同、 验收审计 32 项;——人均取得直接经济成果万元
二、本年度审计工作开展情况根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的
依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展
(一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性XX年 1-2 月份,我们审计了公司12 个生产分厂和3 个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象
各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现
经过审计,共审出上报不实利润万元,对审计发现的发出商品核算不规范,各单位之间人为调节利润,部分