0 可编辑可修改1 控股集团审计部组织架构及岗位职责(草案)一、审计部组织架构二、审计部人员编制三、审计部部长岗位职责:1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算,主持审计部全面工作
2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告
4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作
5.组织企业内控体系的设计与建设,主持制订各类审计文件和规章制度,审计部长( 1 人)财务审计处长( 1 人)管理审计处长( 1 人)合同项目审计处长( 1 人)(兼)财务审计(兼)日常审计(兼)风险审计(兼)责任审计(兼)合同审计( 兼)项目审计审计部财务审计处管理审计处合同项目审计处v1
0 可编辑可修改2 及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见
6.组织对下属企业和控股集团开展经营审计工作,负责协调本部与其他部门或单位的工作和联系
7.根据审计工作需要,配合外部审计机构的审计工作
8.负责对部门内部员工进行管理,审查审计人员提交的审计报告、审计建议,检查审计人员履行审计岗位职责的情况,组织学习、交流、考核和评比
9.关心审计人员的切身利益,帮助解决职工的实际困难和问题,充分发挥审计人员的积极性
负责审计队伍建设,做好本部人员的思想政治工作,研究和提出提高审计人员政治、业务素质的措施,开展审计理论研究
四、财务审计处岗位职责:1.认真执行财政法规、审计法规和学校有关文件,坚持实事求是、客观公正,依法审计的原则,完成上级授权的各项工作任务
2.完成日常财务收支、经济效益审计和财务专项审计工作,以及审计调查工作
3.负责完成企业