下载后可任意编辑 2024 年度内部审核计划 编号: 审核部门审核依据 审核内容范围审核日期备注管 理 层 /行政部CQC 标志认证工厂质量保证能力要求1
4、82024
28生产部CQC 标志认证工厂质量保证能力要求1
5、7、92024
28供应部采 购 , 仓库CQC 标志认证工厂质量保证能力要求1
2、8、9、10、2024
28质量部品 质 , 工程CQC 标志认证工厂质量保证能力要求1
3 、 5 、6、 7、92024
28编制: 日期: 批准: 日期:下载后可任意编辑审核实施计划 编号:QP8205审核性质例行内部质量审核审核日期2024
28审核目的对 公 司 现 有 质 量 体 系 及CQC 认证产品一致性作全面的审核,通过审核了解质量体系是否有效运行及产品一致性要求是否持续符合审核依据CQC 标志认证工厂质量保证能力要求审核组长内审员日 程 安 排日期时间审核部门涉及要素内审员2024
28 上午8:00-8:30首次会议8:30-10:00管 理 层 / 行政 部 / 销 售部1
4、810:00-11:30生产部1
5、7、92024
28 下午13:30-14:30供应部1
2、8、9、1014:30-16:30质量部1
3、5、6、7、916:30-17:00 末次会议下载后可任意编辑编制: 审批: 日期:2024
28内审体系审核检查表、受审部门:管理层/行政部/销售部 编号:QP8202要素号检查内容检查情况概述