平易电子技术()审检查表受审核部门:IE 审员: 日期:ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.2 环...
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XXX 年审记录XXXX 机动车检测XXXX 年 XX 月 XX 日XXXX 年度部审核计划第 1 页 共 1 页 注:√为审核要素 -为不涉与的要素编...
公司内审制度第一章 总 则第一条 为法律规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计常常化、制度化,发挥内部审计工作...
表格编号: PK-001 版次: 03 ***公司危害和风险管理体系审审核检查表1 高层承诺审核项目审核容符合不符合观察说明*高层管理承诺和持...
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内部质量体系审核检查表编号:ZH/QR 802-03 内审员: NO:1受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录4.1 质 量 管...
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过程方法审核工作表编号:DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程(COP)市场分析过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否是否已确...
2024 年 *** 月部审核计划受控编号:****************** 共 页 第 页审核目的: 本次审重点检查公司 2024 年检验检测质量活动的...
QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门行政办公室日期2024.1.25受审核部门负责人 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 ...
QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门行政办公室日期2024.1.25受审核部门负责人张承峰 标准条款检 查 内 容 及 方 法检...
质量管理体系审核通用检查表(各部门)受审核部门:深圳市米果科技有限公司编制人/日期:徐祖宁批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件...
附件药品经营质量管理规现场检查指导原则(修订稿)说 明一、为规药品经营企业监督检查工作,根据《药品经营质量管理规》,制定《药品经营...
部质量审核检查表 编号:XWQR07-22受审核部门:总经理 审核员: 审核日期: 序号:序号审核容与方法现场审核记录标准条款号判定1组织是...
2024 年审计局内审工作总结市内审协会:2024“”年,内审计工作紧紧围绕部门工作中心,以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导,以深化...
内审检查表受审部门:设备管理员部门负责人:易勇军审核员:刘晓波审核日期:2024 年 4 月 6 日序号审核内容审核方式审核结果记录不符合...
质量体系文件变更专项内审*******有限公司内审目录序号内容1内审领导小组任命文件2内审计划3内审方案4内审记录5内审现场检查报告6内审问...
Q/E/S:4。1理解组织及其环境1、 组织是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现 质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各...
过程及要求(审核内容和审核凭证)涉及 QMS 条款事实记录1.组织产品的质量目标和要求有哪些?体现在组织哪些文件中?( 概况切入审核/抽验...