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标签“内审”的相关文档,共2012条
  • 内审计划和报告

    内审计划和报告VIP

    四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO:DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行,是否符...

    2024-11-06发布96 浏览10 页23 次下载19.04 KB
  • 经典内审检查表范本

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    4质量管理体系4.1质量管理体系总要求(1)识别过程及应用a)哪些是组织质量管理体系需要的过程;其中有哪些关键过程和特殊过程?b)这些过程有外...

    2024-11-06发布126 浏览26 页16 次下载47.01 KB
  • 汽车行业IATF16949内审检查表全套资料( 52页)

    汽车行业IATF16949内审检查表全套资料( 52页)VIP

    IATF质量管理体系审核检查表管理过程:M1策略制定过程负责部门:总经理、管代输入:定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩...

    2024-11-06发布66 浏览57 页3 次下载92 KB
  • 内审检查表(草稿)

    内审检查表(草稿)VIP

    安康运动器材有限公司内审检查表编号:JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材有限公司...

    2024-11-06发布167 浏览54 页13 次下载61.18 KB
  • 某集团内审检查表

    某集团内审检查表VIP

    编号:J103第页,共页受审核部门:综合部受访人:审核人:审核日期:涉及要素检查内容检查记录评价5.5Q5.3Q4.2(OE),4.4.1(OE)询问职责权限...

    2024-11-06发布149 浏览46 页21 次下载61.19 KB
  • 内审稽核员培训教程活动

    内审稽核员培训教程活动VIP

    章節標題頁次1ISO9001:2001:條款簡介1----162稽核﹕基本原則簡介17----213稽核活動22----254ISO9001:2000稽核26----295現場的稽核活動30---...

    2024-11-06发布108 浏览24 页6 次下载41.94 KB
  • 市审计局年度指导内审工作总结

    市审计局年度指导内审工作总结VIP

    市审计局年度指导内审工作总结___市审计局:二oo六年,我局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全市内审工作的指导力度,努力探索新形...

    2024-11-06发布118 浏览4 页12 次下载19.19 KB
  • iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录)-非常好(31页)

    iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录)-非常好(31页)VIP

    ISO9001:2015版内审检查表(完整记录)受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?”观察项...

    2024-11-06发布78 浏览30 页21 次下载285 KB
  • bd403规划设计内审表

    bd403规划设计内审VIP

    编号:项目名称审查签名日期编号分类审图内容专业设计管理人员部门负责人1总体规划规划结构总体布局结构清晰用地配置紧凑功能分区合理土地...

    2024-11-06发布136 浏览2 页14 次下载13.04 KB
  • BRC第8版内审检查表(43页)

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    No.标准编号标准要求符合情况不符合内容描述Y,N或者不适用BRCHACCCP高级管理层的承诺1.1高级管理层承诺与不断改善工厂的高级管理层应展现他...

    2024-11-06发布138 浏览43 页28 次下载1.06 MB
  • ISO内审流程(1)

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    内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次:1.0生效日期:040618页次:1/41.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现...

    2024-11-06发布132 浏览17 页15 次下载24.91 KB
  • EO内审检查表

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    被审核部门最高管理层(管代)陪同人员序号条款审核内容审核记录评价1E:4.14.4.40:4.14.4.41、公司一体化管理体系策划了哪些文件?2、简述...

    2024-11-06发布169 浏览43 页23 次下载35.51 KB
  • GJB9001B标准的主要变化及内审方法

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    中科院讲课GJB9001B标准的主要变化及内审方法(一)GJB9001B--2009标准与GJB9001A--2001标准的区别(其中:军工特殊要求用“楷体字”进行表...

    2024-11-06发布140 浏览36 页18 次下载45.36 KB
  • 采购部内审检查表

    采购部内审检查表VIP

    内审检查表受审核部门:采购部陪同接待人:审核日期:年月日NO.:标准条款审核的项目、证据及方法审核记录4.6.1.1如顾客提供了经批准的分承...

    2024-11-06发布64 浏览2 页1 次下载11.98 KB
  • TS038内审

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    1目的有效地确认质量、环境与健康安全方针,质量、环境与健康安全管理体系是否符合标准要求和计划安排。公司制定并执行《内部审核控制程序...

    2024-11-06发布62 浏览9 页13 次下载14.75 KB
  • iso14000内审检查表(31页)

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    受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:审...

    2024-11-06发布143 浏览26 页8 次下载82.93 KB
  • XXXX版GSP内审及风险评估表

    XXXX版GSP内审及风险评估表VIP

    实施《药品经营质量管理规范(2012年修订)》批发企业检查要点(2013年6月13日)第一章总则编号条款释义检查要点风险点风险等级备注00101为...

    2024-11-06发布93 浏览95 页5 次下载74.45 KB
  • 环境管理体系内审程序(1)

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    XX精工股份有限公司环境管理体系内审程序编号-EP19版次A0EMS程序文件页次1/41目的定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果...

    2024-11-06发布69 浏览4 页26 次下载15.21 KB
  • ISO9000质量管理体系标准及其内审( 61)

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    ISO9000质量管理体系标准及其内审主讲:谭任绩第一章赚钱与ISO9000一、利润是什么?利润=收入-成本收入成本利润收入成本2、提高产品销售单...

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  • ISO17025内审检查表

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    质量体系内部检查表子条款评审内容涉及部门或人员检查对象符合有欠缺不符合暂不考核4管理要求4.1组织4.1.1实验室或其所在组织应是一个能够...

    2024-11-06发布121 浏览37 页29 次下载67.77 KB
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