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xxxx公司医疗器械内审记录第一章:总则编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0401企业应当诚实守信,依法经营。禁止...
重庆市綦江县藻渡煤矿有限公司扩建工程初步设计(设计规模:150kt/a扩210kt/a)说明书重庆能源投资集团科技有限责任公司二○一二年三月重庆...
质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-?页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评...
质量管理体系内审检查表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款...
内审2020年度工作计划【篇一】一、指导思想牢固树立”以审计促进公司治理”的审计理念,坚持”服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针,...
2018年质量管理体系内部审核检查表(按部门)编制审核批准审核日期受审部门销售部审核日期审核员部门负责人参考文件ISO9001:2015标准;质...
2017年度内部评审记录表受审部门:办公室审核员:审核日期:序号条款号条款内容审核方法审核记录评价1*01301企业应当设立与其经营活动和质...
内审检查表编号:BG-PZ-108№受审项目技术部时间年月日时分~时分条款号审核内容审核记录评估4.2.3文件控制2.是否有编制部门的第三层次文...
四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO:DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行,是否符...
内审、管理评审资料汇编2017年度半年内审及管理评审资料汇编编制:审核:批准:江苏东道工程检测技术有限公司2017年08月目录关于开展2017年...
(DGJ08-903-2010)建设工程安全管理体系受控状态:锦江车库项目部施工现场安管体系内审文件审核方:上海汇成建设发展有限公司被审核方:锦江...
内审检查表受审核部门:管理部(HSE)部门负责人:陪同人员:时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.日...
2018年质量管理体系内部审核检查表(按部门)编制审核批准审核日期受审部门销售部审核日期审核员部门负责人参考文件ISO9001:2015标准;质...
内审实务标准化属性11000宗旨、权力和职责--------------------------------------------------------------------------------内部审计活...
会议制度1.目的和范围:会议是公司内部沟通的最有效方式之一,建立会议制度目的在于规范各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议记录...
内部审核检查表IWHRJLCX17-03共7页第1页受审部门审核时间受审部门负责人部门职务审核员审核组长标准条款检查内容客观记录不符合5.5.11.14.2...
第1页共4页【仅供参考】2024年街道内审工作计划部门:_________姓名:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)2024年街...
文件发放、回收登记表发放部门:工程部编号:JY-001N0:序号文件名称编号发放号版本发放记录部门签收人日期份数收回日期文件复印申请单编号...
被审核部门最高管理层(管代)陪同人员序号条款审核内容审核记录评价1E:4.14.4.40:4.14.4.41、公司一体化管理体系策划了哪些文件?2、简述...

