市审计协会争创全国一流内审协会经验总结范文XX市内部审计协会自2002年9月成立以来,在市民政部门和审计机关及上级内审协会的领导和支持...
COMPANYNAME内部审核报告QR-14-06版本/修订状态:A/0№:002审核目的:⑴检查本公司质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求;⑵检查本公...
编号:项目名称综合意见审查签名日期编号审查要点专业设计管理人员部门负责人1方案阶段1)建筑方案的实施可能性,结构方案的可行性,安全性...
编号:项目名称综合意见优良通过及格修改调整审查签名日期编号审图内容专业设计管理人员部门负责人1总平面图(与建筑专业配合)2总平面索引...
质量管理体系审核通用检查表(各部门)受审核部门:深圳市米果科技有限公司编制人/日期:徐祖宁批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件...
ISO14001环境管理体系通用内审检查表(按条款审核)ISO14001:2004环境管理体系内审检查表日期:年月日ISO14001:2004要素审核部门检查内容...
XXX有限公司内审检查表编号:TS/JF4005-Z(A/0)NO:涉及过程顾客要求评审审核区域营销科审核员过程类型COP01责任人审核日期审核内容(输入...
车间HACCP内审检查表1.GMP符合不符合不适用评审记录1.1是否根据应遵守的法律法规建立了适用于自身实际的文件化的GMP?1.1.1文件化的GMP是否...
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本文谨献给三丁及从事内审工作的朋友。纯属虚构,请勿对号入座。仅供学习讨论用,未经允许不得转载!!版权归小花同学所有【原创】我的内审...
中国移动内控与内审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月文档控制更改记录日期作者版...
编号:项目名称综合意见审查签名日期编号审查要点专业设计管理人员部门负责人1)结构布置和构件设计是否依据按优化完善的初步设计进行,与...
编号:项目名称审查签名日期编号审图内容专业设计管理人员部门负责人1单体设计户型平面布局合理,分区明确使用率高景观利用充分具有增值空...
公司内审制度第一章总则第一条为规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部...
内部审核报告ZA-3-施3审核编号:ZA-NSH-2010编制人/日期:李雅萍2010.11.15审核人/日期:高娟萍2010.11.15批准人/日期:刘津祥2010.11.15审...
内部审核检查表编号JL/HD308-06№:受审部门管理者代表审核时间2012-02-12条款审核内容记录判定1.1是否规定了与质量活动有关的各类人员职责...
浙江**电子线有限公司Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.内审检查表TQR822-03受审核部门:公司高层领导陪同接待人:审核日期:年月日NO.:...
编号:项目名称综合意见优良通过及格修改调整审查签名日期编号审图内容专业设计管理人员部门负责人1符合设计出图深度及设计要点2合理配置软...
相关条款:4.2.3条款审核内容结果证据×√4.2.3·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当,由哪个部门负责;·文件的编号、审...
药品零售连锁企业GSP认证内部评审记录编号条款检查内容与方法检查结果记录责任人检查结果*0401企业应按照依法批准的经营方式和经营范围,从...

