目录前言.............................................................................................................................
温州强泰模具厂2017年度内部质量审核文件持有部门管理代表受控状态受控编制A-01审核批准二零一七年十一月七日温州强泰模具厂2017年度内审工...
内审兼统计主管职位说明书岗位名称内审兼统计主管岗位编号所在部门综合办公室岗位定员直接上级综合办公室主任岗位工资直接下级文员兼接待、...
内审检查表编号:KR-ZL-JL-12审核员:郑承娥受审核部门:质量部审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.17.11、本...
内审检查表记录编号:BG-117-01第1页共10页受审核部门最高管理者编制日期2010.10.21审核依据4.05.06.07.08.0审核员王莹审核方式问答序号检...
内部管理体系审核检查表注:GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表编号:HH/QHSE-P-22-03序号:受审部门最高管理者,管理者...
索耶内部审计—外勤工作外勤工作的程序和目的程序外勤工作是一个系统化的保证程序,该程序能够客观地收集有关某一实体经营情况的证据,评价...
内部审核报告编号:JL/02-014审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:审核组长:审核员:审核过程综述及不合格项统计与分析:对体系的评...
内审管控,从性质而言属于内部控制的范畴,而内部控制是企业为控制经营风险实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制是一个过程,受企...
KXNS文件编号:***********内部审核资料汇编编制人:审批人:*******************有限公司****年*月目录1内审计划...........................
章節標題頁次1ISO9001:2001:條款簡介1----162稽核﹕基本原則簡介17----213稽核活動22----254ISO9001:2000稽核26----295現場的稽核活動30---...
更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份...
安康运动器材有限公司内审检查表编号:JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人刘颖审核日期2016-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材有限公司...
年度内审计划编号:SQ-8.2.1-01A-01审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产...
内部审计实务指南第4号——高校内部审计第一章总则第一条为了规范高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计基本准则与具体准则制定本...
内审检查表受审核部门:品质部陪同接待人:审核日期:年月日NO.:标准条款审核的项目、证据及方法审核记录4.8是否在生产、交付和安装的所有...
XX年度质量体系内审报告第1页共3页**公司qr-pz-019a质量管理体系内审报告拟制/日期:批准/日期:第2页共3页1、审核目的:根据iso9001:2008...
中国内部审计准则及指南中国内部审计准则序言内部审计基本准则内部审计人员职业道德规范内部审计具体准则第1号——审计计划内部审计具体准...
内部审计实务标准本文目录:内部审计师协会职业道德规范内审实务标准简介IIA颁布《内部审计实务标准》修订本的补充实务公告内部审计师协会...
上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司安保体系内审资料清单申请单位受审核项目审核编号审核日期审核组资料员组长签字序号安保资料名称页次1项...

