某公司财务审计报告JLHK审计报告(目录)一、JLHK公司概况二、审计发现问题汇报一)、财务方面存在的问题二)、物流程序方面存在的问题三、...
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内部审计报告的范文我们XXXX供水有限公司(下简称公司)第一届监事会,组织四位监事并外邀一位专业技术人员一起,于xxx年x月xx至xx日,重点...
XXXX煤炭运销有限责任公司审计报告内审常字〔2015〕第004号XXXX集团监察审计部内审常字〔2015〕第004号XXXX煤炭集团股份有限公司监察审计部...
关于商业银行增值型内部审计的研究—基于某银行的案例分析近年来,商业银行为开拓新的利润增长点,提升核心竞争力,积极开展了形式多样的金...
行政事业单位内部审计存在的问题及对策当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促...
新医改形势下医院内部审计增加组织价值的体会与探讨在新医改的不断深入推进之际,中国内部审计协会发布新内部审计准则(简称新准则,下同)...
信息化下的电信企业内部审计一、电信企业内部审计信息化中存在的问题1.相关法律法规不健全,指导与约束作用有待加强企业的快速发展,使得企...
信托公司内部审计问题探析摘要。本文以信托项目运行的全周期为切入点,阐述信托项目开展内部审计的特点及必要性,结合信托项目各周期的实际...
审计署关于内部审计工作的规定第一章总则第二章内部审计机构和人员管理第三章内部审计职责权限和程序第四章审计结果运用第五章对...
电信企业内部审计状况探析一、江苏电信企业内部审计的现状(一)审计面广,偏重于事务性江苏电信内部审计目前开展的审计业务主要涉及财务收...
电力企业内部审计机构调研报告内部审计是现代电力企业管理的重要组成部分,是电力企业内部控制系统中的一个重要环节,它通过对企业内部经济...
电力企业内部审计调研报告内部审计是现代电力企业管理的重要组成部分,是电力企业内部控制系统中的一个重要环节,它通过对企业内部经济活动...
地方供电企业内部审计信息化思考近年来,随着信息技术的蓬勃发展,其在各行各业中的应用不断深入,而作为我国主要的行业之一,电力企业也迫...
关于基层行政事业单位内部审计质量控制的几点思考关键词:内部审计;质量控制;问题;措施一、存在的问题(一)审计环境差《审计署关于内部...
XX年度内部审计计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建...
XX年度内部审计工作总结范文一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进...
XX年度内部审计工作计划范本由会员“badboy91”投稿推荐,但愿对你的学习工作能带来参考作用。审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及...
XX年度内部审计个人总结范文一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我...
内部审计制度(关务)内部审计制度第一章总则第一条为了加强内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和...

