电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共2947条
  • 公司内部审计工作计划

    公司内部审计工作计划VIP

    公司内部审计工作计划【篇一:2015年度内部审计工作计划】2015年度内部审计工作计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以...

    2024-10-14发布56 浏览8 页8 次下载15.89 KB
  • 公司内部审计反馈

    公司内部审计反馈VIP

    公司内部审计反馈一、会计核算方面1、未建立系统和完整的会计核算体系1)目前恒石埃及财务未建立完整的会计核算账簿,没有按照会计准则的要...

    2024-10-14发布192 浏览4 页26 次下载55.5 KB
  • 公司采购内部审计方案

    公司采购内部审计方案VIP

    XX有限责任公司采购流程审计方案一、审计目的:根据集团公司的采购管理制度,对现阶段公司有限责任公司(以下简称“公司”)采购部门的采购...

    2024-10-14发布56 浏览10 页18 次下载19.96 KB
  • 现代企业制度下内部审计浅谈

    现代企业制度下内部审计浅谈VIP

    现代企业制度下内部审计浅谈摘要。当下,市场经济快速发展,企业管理理论不断完善,现代企业制度也逐渐建立、更新。其中,内部审计便在审计...

    2024-10-12发布166 浏览5 页15 次下载18.77 KB
  • 现代企业内部审计制度探究

    现代企业内部审计制度探究VIP

    现代企业内部审计制度探究一、概述(一)什么是内部审计企业内部的审计是基于企业组织发展客观需求的一种具有独立评价权利的活动组织,通过...

    2024-10-12发布85 浏览5 页28 次下载18.35 KB
  • 现代企业内部审计的完善对策

    现代企业内部审计的完善对策VIP

    现代企业内部审计的完善对策一、现代企业内部审计发展的现状分析(一)内部审计认识“监督”和“导向”是当前很多企业内部审计的职能定位标...

    2024-10-12发布184 浏览3 页29 次下载17.61 KB
  • 现代内部审计学习培训心得感悟

    现代内部审计学习培训心得感悟VIP

    现代内部审计学习培训心得感悟现代内部审计学习培训是一个不断学习提升自己的过程,审计工作更需要这样,这次的培训你的心得体会是什么呢。...

    2024-10-12发布65 浏览2 页16 次下载16.42 KB
  • 现代内部审计培训心得体会范文

    现代内部审计培训心得体会范文VIP

    现代内部审计培训心得体会范文8月1日-16日,在总部的支持下我有幸参加了内审协会组织的《现代内部审计培训》。本次培训分为内审在内控中的...

    2024-10-12发布189 浏览2 页14 次下载15.89 KB
  • 论内部审计的独立性分析研究 财务管理专业

    内部审计的独立性分析研究 财务管理专业VIP

    摘要内部审计是企业强化自我约束机制的重要手段,是转换企业经营机制、规范内部管理、提高经济效益、建立现代企业制度的客观要求。要使内部...

    2024-10-10发布99 浏览28 页16 次下载54 KB
  • 恒大集团内部审计存在的问题及对策研究分析  审计财务管理专业

    恒大集团内部审计存在的问题及对策研究分析 审计财务管理专业VIP

    摘要随着我国经济社会迅速发展,一些企业在不断发展壮大中出现各种新的问题,暴露出一些缺陷和漏洞。审计在我国起步较晚,理论和实际运用有...

    2024-10-10发布79 浏览14 页16 次下载69.56 KB
  • 内部审计中持续审计模式的实施路径研究分析 审计学专业

    内部审计中持续审计模式的实施路径研究分析 审计学专业VIP

    内部审计中持续审计模式的实施路径研究摘要:党的十九大以来,内部审计想要更好地融入和服务国家治理体系,就必须朝着全面覆盖的目标不断发...

    2024-10-10发布50 浏览15 页2 次下载118.71 KB
  • 内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索分析研究  财务管理专业

    内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索分析研究 财务管理专业VIP

    内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索内容摘要:现代社会管理制度越来越成熟,内部控制越来越完善,内部审计价值将如何实现成为组...

    2024-10-10发布170 浏览13 页22 次下载38.5 KB
  • 内部控制、内部审计及公司治理之间的关系分析研究  工商管理专业

    内部控制、内部审计及公司治理之间的关系分析研究 工商管理专业VIP

    内部控制、内部审计及公司治理Internalcontrol,internalauditandcorporategovernance摘要进入21世纪以来,我国市场经济的得到快速发展,企...

    2024-10-10发布55 浏览15 页30 次下载46.57 KB
  • 内部控制、内部审计及公司治理分析研究 公共管理专业

    内部控制、内部审计及公司治理分析研究 公共管理专业VIP

    内部控制、内部审计及公司治理Internalcontrol,internalauditandcorporategovernance摘要进入21世纪以来,我国市场经济的得到快速发展,企...

    2024-10-10发布197 浏览18 页4 次下载46.38 KB
  • 浅议公司治理下的内部审计问题分析研究  审计学专业

    浅议公司治理下的内部审计问题分析研究 审计学专业VIP

    浅议公司治理下的内部审计问题摘要:内部审计是现代企业公司治理的重要组成部分,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率,它采取系...

    2024-10-10发布95 浏览15 页11 次下载40.5 KB
  • 浅谈企业内部审计的重要性分析研究  财务管理专业

    浅谈企业内部审计的重要性分析研究 财务管理专业VIP

    目录1××××××××…………………………………………………………………………11.1×××××××××××××……………………………...

    2024-10-10发布68 浏览4 页23 次下载24 KB
  • 浅析我国国有企业内部审计存在的问题及对策分析研究  审计学专业

    浅析我国国有企业内部审计存在的问题及对策分析研究 审计学专业VIP

    目录目录.............................................................................................................................

    2024-10-10发布134 浏览16 页18 次下载59.5 KB
  • 浅谈电子商务企业的内部审计分析研究以京东集团为例  财务管理专业

    浅谈电子商务企业的内部审计分析研究以京东集团为例 财务管理专业VIP

    浅谈电子商务企业的内部审计——以京东集团为例【摘要】电子商务企业,尤其是综合网上购物商城,业务多样,产品繁多,分工精细,事业部众多...

    2024-10-10发布176 浏览17 页27 次下载47.69 KB
  • 浅析企业内部审计制度分析有研究  财务管理专业

    浅析企业内部审计制度分析有研究 财务管理专业VIP

    浅析企业内部审计制度【摘要】企业内部审计是是加强企业管理,提高经济效益的助推器,是防范企业经营风险和财务风险的预警器,是现代企业制...

    2024-10-10发布188 浏览11 页30 次下载31.5 KB
  • 文献综述 上海ABC集团公司内部审计问题研究分析

    文献综述 上海ABC集团公司内部审计问题研究分析VIP

    《上海ABC集团公司内部审计问题研究》的文献综述21世纪以来,我国市场经济体制不断的发展,集团公司的内部审计也成为了公司内部管理的重要...

    2024-10-10发布178 浏览14 页24 次下载35 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部