完善企业内部审计策略研究摘要会计电算化是会计发展的必然阶段与趋势。审计也是监督会计工作真实性、合法性和效益性的手段和程序.会计电算...
摘要经过多年的股份制改革,我国的商业银行在内部审计控制方面已经有了较大的发展。但近年来我国商业银行内部爆出各种违法案件屡禁不止,在...
企业内部审计质量影响因素研究【摘要】内部审计在审计体系中占有重要的地位,而企业的内部审计是企业经济活动正常进行的主要依托,关系到企...
论银行电子化业务内部审计对策一、银行电子化业务内部审计模式的选择银行电子化业务的高速发展,特别是网络银行的兴起,改变了银行传统的财...
论现代企业制度下内部审计的职能论现代企业制度下内部审计的职能随着现代企业制度的建立、健全和完善,内部审计的理论框架需要重构,内部审...
论企业内部审计工作研究随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合...
论内部审计制度的必要性及其完善与发展论内部审计制度的必要性及其完善与发展【关键词】内部审计必要性完善发展趋势【摘要】内部审计作为服...
中小企业内部审计存在的问题及对策研究摘要:随着经济的迅猛发展与中小企业业务的大量增长,中小企业的内部审计变得越来越重要,其凸显的问...
目录.................................................................................................................................
中小企业内部审计的问题及策略目录内容摘要................................................
中小企业内部审计的问题和对策摘要企业的内部审计是企业实现自我内部调控的重要手段,起着监督和评价企业内部其他部分功能与效果的作用,对...
中小企业内部审计存在的问题和对策研究——以重庆小康汽车控股有限公司为例摘要企业的内部审计是企业实现自我内部调控的重要手段,起着监督...
题目:我国内部审计存在的问题及对策摘要随着经济全球化和世界经济一体化趋势的不断发展,我国企业内部管理也紧跟着市场的变化。其中,内部...
上市公司内部审计外部化问题及分析研究摘要目前,我国内部审计外包的研究还处于初步探索阶段。只有少数学者对内部审计外包的理解达到了较高...
题目:上市公司内部审计存在的问题及对策研究=摘要在我国,上市企业多是关乎国计民生的在国民经济中占据重要地位的产业,它们最前沿的管理...
目录引言…………………………………………………………………1第一章概述……………………………………………………21.1制造企业内部审计...
(一)研究的目的、意义(包括问题提出背景、研究价值、预计要解决的主要问题等,不少于300字)内部审计是一项为了增加价值和改善运营所进...
目录中小民营企业内部审计问题研究.....................................................................................................
1目录1引言...........................................................................................................................
[摘要]进入21世纪原来,我国制造业内部的生产趋于精细化和复杂化,传统的内部审计具备的职能远不能符合企业追求价值最大化的要求,因此增值...

