下载后可任意编辑BSCI/SA8000/SA8000 内部审核总结报告 1 审核综述:1
1 审核目的: 进行本次内部审核,以确定公司 BSCI/SA8000 是否符合策划的要求,是否符合BSCI/SA8000 标准和公司 BSCI/SA8000 体系的要求,是否得到有效的实施与保持,并为管理改进提供依据
2 审核范围: 公司与 BSCI/SA8000 体系覆盖所有相关的部门及人员
3 审核依据: BSCI/SA8000 标准及公司 BSCI/SA8000 手册、程序文件、工作文件、适用的法律/法规
4 审核组:组长:梁成舟 组员: 1
5 审核日期: 2018 年 3 月 1 日-2018 年 3 月 2 日2审核概况:标准条款其它部门 生产部合计健康与安全022消防安全011合计0332018 年 3 月 1 日-2018 年 3 月 2 日在管理者代表的协调下,组织了由各部门内审员组成的 6 人共分两个小组的内审组,对全公司范围内各部门社会责任管理体系的执行情况进行了一次初步审核
本次审核是以 BSCI/SA8000 标准、BSCI/SA80000 手册、程序文件、相关作业指引及相关法律法规为准则,依据审核员不审核自己工作的回避原则,在管理者代表的指导下进行,内审员实行了现场观察、询问、随机抽样等检查方法,客观、公平公正的评价了各部门社会责任管理体系的运行情况,并提出了一些持续改进方面的要求
本次审核发现了不合格项 3 项,此次审核未发现严重不合格项,具体不合格项的分布情况见上表,不合格的方面是:1) 巡查车间时,发现砂房 1 车间有一位员工佩戴口罩不正确,口罩戴在鼻子下没有遮住鼻子,不能起到保护作用
2) 巡查车间时,发现装较车间医药箱的药品数量不够,同时有两种药品清单有,但医药箱内没有此两种药品
A 组: 许少红、陈忠月、林建伟B 组: 张炳杰、黄迎春