下载后可任意编辑内部审核检查表编号:1 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3
0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注QMS 审核部分1、文件控制4
3查:1)是否建立《收文登记表》(所用图集、技术标准、法律规范是否符合图纸要求,是否得到有效管理,抽查 3~5 份技术资料)2、监理质量记录4
4问:1)总监是否指定专人进行监理资料管理
查:2)现场查看质量记录是否根据公司《管理办法》收集、整理、归类(分专业、分类别)、编目、保管(档案盒或档案袋)
3)质量记录是否书写清楚、无涂改现象,签字齐全、编号唯一性和可追溯性
(不同部位的质量记录 3~5 份)4)监理资料的收发是否在《往来函件》上记录(抽取 3 份质量记录)3 、 工作环境及设6
4查:1)公司质量方针、质量目标、监理工作守则、更多免费资料下载请进:http://www
com好好学习社区下载后可任意编辑施监理人员岗位职责、进度控制图表(横道图、网络图)、晴雨表是否上墙
4 、 测量、检测设备6
6查:1)监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足现场监理服务需要,并经鉴定、做好登记及维护工作
(检查仪器) 审核员: 记录员:更多免费资料下载请进:http://www
com好好学习社区下载后可任意编辑内部审核检查表编号:2 受审核部门: ZJDN-QEOR-068-3
0过程对应条款检查内容/方法检查记录 备 注备注5、监理规划编制7
1查:1)《监理规划》的编制时间、编制人员、编制审批程序、印章是否符合《监理法律规范》要求
2)《监理规划》内容是否符合《监理法律规范》要求, 内容齐全并具有针对性
(检查编制依据有效、控制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满足工作要求、《旁站监理方案》等)3)总监、