下载后可任意编辑大庆石油审计工作管理制度12024 年 5 月 29 日大 庆 石 油 进 展 集 团审 计 工 作 管 理 规 定北大纵横管理咨询公司二零零二年七月下载后可任意编辑目 录第一章 总 则
1第二章 审计工作和审计人员
1第三章 审计范围及时限
1第四章 审计内容
2第五章 审计人员的职责和权限
2第六章 审计程序
3第七章 审计质量控制
4第八章 附 则
4附件:审计流程图
5下载后可任意编辑第一章 总 则 第一条 为了法律规范集团内部审计工作,保证审计工作质量,根据,结合集团实际,特制定本规定
第二条 内部审计是集团审计人员依照国家法律、法规和集团的管理制度,对所属单位的经济活动和财务收支的真实性、合法性、效益性进行审查和评价的内部经济监督活动
第三条 审计人员在办理审计事项中,应当客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密
第四条 审计人员依法独立行使审计监督权,不受集团其它部门、单位和个人的干涉,任何单位和个人不得对其打击报复
第二章 审计工作和审计人员 第五条 集团总部设立审计部,由财务总监负责主管
第六条 集团审计人员:(一)审计人员应当具备