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应收款管理制度范文

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下载后可任意编辑应收款管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑应收款管理制度及规定公司销售原则上实行现款现货;但根据当前市场情况而且为了更好地拓展公司业务渠道和网络及扩大公司销售规模,在确保资金绝对安全的基础上,可申请相应应收款额度,现就由此形成的应收款相关管理作出如下规定:第一项 应收款审批流程1、销售人员对经销商/大客户进行信用调查,预估应收款风险。经销售部经理审核后报至销售内勤处存档备查。信用审核每年评审一次,年终考核一次。2、未经信用调查的客户,销售人员填写特别发货申请单,上报到销售部经理,经过审查后并交公司相关领导审批签字,全部审批完毕后,由销售部统一存档管理。22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑3、特别发货申请单作为合同附件随合同存档管理,在应收款收回后附回收单据存档管理。第二项 与应收款有关人员的职责为更好地规避风险,明确相关人员各自的责任,特对职责做出如下规定:一、销售人员:1、严格遵守公司的应收款管理制度,遵照与客户达成的协议仔细负责的填写应收款申请单,对自己的应收款业务签字担保并承担连带责任。2、负责对自己经手的应收款业务的对帐、催款以及货款回收等事宜。3、对自己经手的每笔应收货款保证有客户单位有效的应收款证明,如若遗失造成公司应收款损失的由当事业务员负全责。4、原则上货款都以转账汇款形式支付.二、销售部经理1、对各客户信用等级,信用额度进行审核确定。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑2、严格根据应收款管理制度及规定对所有应收款合同进行审核。3、安排销售内勤对部门业务员的应收款实施全程监控和催收。4、对应收款管理制度进行审核完善,并根据市场形势结合公司财务状况对应收款标准进行调整。5、根据公司财务状况(由财务负责人提供),下达销售部当月回款任务。三、销售内勤1、建立客户信用档案,记录客户信用等级,信用额度等信息并根据销售员反馈信息及时调整补充信用档案。2、在每日营业报表中记录应收款回收情况。3、每周作营业周报报于销售部经理与财务,在其中对应收款一周情况作汇总分析。42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑4、根据公司应收款管理制度对销售人员的应收款回收工作进行督促催收。应收款额超出当年累计销售额 5%的督促销售人员,超过当年累计销售额 10%的及时上报销售部经理。5、每月与财务对应收账款进行帐目核对。五、财务部经理:1、按合同及开票申请单开具发票。负责...

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