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建筑原材料检测试验室内部审核报告

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×××××建筑工程检测有限公司 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 内部审核报告 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ×××××建筑工程检测有限公司编制 ×××××建筑工程检测有限公司 内部审核报告目录 内部审核工作计划… … … … … … … … … … … … … … … … … 1 内部审核任务书… … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 内部审核实施计划… … … … … … … … … … … … … … … … … .3 内部审核通知书… … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 内部审核记录表… … … … … … … … … … … … … … … … … … .5 不符合\基本符合项说明… … … … … … … … … … … … … … … 75 不符合项/基本符合项报告… … … … … … … … … … … … … … 76 内部审核报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .79 会议签到表… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .80 1 ×××××建筑工程检测有限公司 内审工作计划 内审时间 2012.01.30—2012.02.07 内审人员 ××、××、××、×× 内审目的 检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。 内审范围 综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。 内审内容 1.组织 11.管理评审 2.管理体系 12.人员 3.文件控制 13.设施和环境条件 4.检测和校准分包 14.检测和校准方法 5.服务和供应品的采购 15.设备和标准物质 6.合同评审 16.量值溯源 7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理 8.纠正措施,预防及改进 18.结果质量控制 9.记录 19.结果报告 10.内部审核 填报人: 审批人: 年 月 日 年 月 日 2 ×××××建筑工程检测有限公司 内部审核任务书 填报人: 审批人: 年 月 日 年 月 日 审核目的 检查公司质量体...

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