制度执行情况检查办法(暂行)1目的通过制度的监督检查,对制度的执行情况进行验证,及时发现问题,采取措施,确保公司的制度得到有效的执行,特制订本办法
2适用范围公司所有制度及规范
1公司领导班子负责对企管部监督检查情况进行监督
2企管部企管部是制度监督检查的归口管理部门,负责监督检查的实施
3其他部门负责配合企管部监督检查的实施
4检查流程4
1检查前的准备4
1由企管部制定监督检查计划(计划分为定期计划和不定期抽查),检查计划应覆盖公司所有的制度;在排定计划时应注意:a
对重要的制度应增加检查频次;b
跨部门执行的制度,增加制度的检查频次;c
对新制定或重新修订的制度,增加制度的检查频次
2制定的制度监督检查计划应报总经理批准;4
3检查人员提前一天通知被检查的部门,如时间冲突可进行适当的调整
4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查
2检查的实施4
1企管部按照检查计划实施检查,检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开;4
2如检查的制度涉及多个部门时,则依照业务流程进行全过程的检查,相关部门也应予以配合;4
3检查过程中被检查部门必须积极配合检查,积极提供检查人员要求的资料;4
4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度,梳理出检查的重点,在检查过程中应填写检查表,对检查的情况做好记录;4
5“检查表”应经检查人及被检查部门签字确认;4
6企管部对检查结果形成报告,并于每月组织专题会议予以通报
3发现问题的处理4
1对检查中发现的问题,依照《纠正预防措施控制程序》执行,责任部门应采取措施进行整改,对整改情况由企管部跟踪验证,并于次月专题会中进行通报;4
2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞,各业务模块制度衔接有漏洞,应及时对制度进行修订,将制度系统化;4