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医院纪监审计工作计划

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下载后可任意编辑医院纪监审计工作计划2024 年是医院各项改革逐步深化的一年,也是我院继续深化开展党风廉政建设和反腐纠风工作的新的一年,作为省内惟一一所省级三级甲等中医院首批全国“明明白白看病百姓放心医院”,首批全国医疗“优质高效百姓放心医院”,首批全国“绿色医疗环境放心医院”,全国“示范中医医院”,“全省医德医风示范医院”,山东省医疗保险定点单位,如何有效的开展纪监审计工作关系到医院的健康进展,长远进展。2024 我院纪监审计计划是: 一、依照国家法律和政策,对医院财务收支和有关的经济活动及效益进行审计监督。 主要任务是: (一)财务收支的真实性,合理性和合法性;  (二)资金财产的完整、安全及使用效益;  (三)各项内部控制制度的健全、有效及执行情况;  (四)基本建设资金的收入和支出;  (五)对严重违反财经法纪的行为进行专案审计; (六)医院领导交给的其他审计任务;  二、强化医院内部审计工作,是卫生系统实现转机改制,走向市场的客观要求。 医院经营的审计越来越受到人们的重视,成为经济活动不可缺少的一环。社会主义市场经济体制下的医院经营必须充分运用审计工作,使资金能合理使用,资源得以合理配置。 (一)围绕医院体制改革,更新审计观念,适应卫生事业进展。 目前,卫生系统内部审计工作正处于重大变革的关键时期,要保障医院适应市场求进展,卫生系统内审人员必须更新观念,积极探究与经济增长方式相适应的审计内容和方法。 1.制定控制法律规范,为自查工作提供标准和依据。卫生审计部门通过建立审前自查制度,对医院或部门在经营业务中易出现的问题和环节,从会计要素下载后可任意编辑的法律规范、内控制度的合理合规性、遵守国家财经法规和卫生系统规章制度等方面,用表格列示易出现问题的关键环节。 2.确定检查切入点,落实审计结果。内审部门根据被审计单位自查表,进行综合会审分析,找出自查中没有涉及和执行管理中的薄弱环节,列出重点审计的切入点后实施审计。审计结果列入自查与检查结果对比表中,可为剖析问题产生的原因和环节,查找责任人,落实整改措施,提供了直观的图式及数据资料。 3.制定考核处罚办法,保障考核制度的贯彻落实。各被审计单位按自查表的规定自查填报出具自查报告,对自查质量负责。对自检不仔细或隐匿不报单位,结合审计结果,追究有关人员的行政及经济责任,确保医院自查及内审重点检查制度在组织、制度和执行上得到落实。 ...

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