请款及报销费用管理制度————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:请款及报销费用管理制度1
总则本着规范运作、控制成本、合理、高效原则,特制订本制度
请款事项及程序2
1备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等,可以请款
2各项请款,均应符合相关管理制度的要求和流程
3请款按以下程序进行
4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销,一般报销时间不得超过请款日后两周
如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据,应向财务部说明原因, 可适当延长, 但最长不得超过一月,否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款
5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用途和申请请款金额等事项
合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签,在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批请 款 人 填 写请款单部门经理签字批准总经理助理签字批准财务经理签字批准总经理批准出纳付款沪万悦物财总(2007)001 号程序
报销事项及程序3
1按公司各项业务,取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后,可以报销
2各项报销,均应符合相关管理制度的要求及流程
3报销按以下程序进行
4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后,在规定的报销单据上分类别、按要求完整、清洁地粘贴好原始单据,须在二周内办理报销手续;如因特殊情况不能按期办理,经说明原因后,可适当延长, 但最长不得超过一个月
经财务部催告由于自身原因未及时报销,从发票日起计算超过一个月,财务部有权拒绝其报销
请款、报销时间4
1公司实行每周四集中递送请款、报销单据;符合规定的,财务部于周五付款