下载后可任意编辑2024 年审计部门的年度工作总结范文___年,审计部仔细贯彻集团公司___年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的进展,取得了突出的成果
一、本年度审计指标完成情况-财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目___项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额___万元,审出不实利润___万元,提出审计建议___项,采纳___项,审计建议采纳率达到___%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;-基建工程审计,全年审计基建项目___项,审计金额___万元,审减额___万元,审减率___%,比公司下达任务指标___%节约___个百分点;-物资采购审计,全年审计合同___份,审计金额___万元,审减额___万元,审减率___%,比公司下达任务指标___%节约___个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计___项;-人均取得直接经济成果___万元
二、本年度审计工作开展情况根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深化深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的
依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项法律规范、有序的开展
(一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性下载后可任意编辑___年 1-___月份,我们审计了公司___个生产分厂和___个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算根据产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象
各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予