下载后可任意编辑2024 年财务主要工作完成情况总结一、健全财务预算管理机制,稳步提升公司效益1
改进预算编制和下达方法,强化对基层单位成本资源的配置
根据以收定支的原则,强化市场化资源配置,切实将__公司有限的成本费用资源配置到生产一线;紧紧围绕公司改革创新战略的要求,根据资源包打包下发的使用原则,对各事业部的成本费用根据收支滚动配比,除“业务招待费”外其他费用在专用线范围内可混合使用
有效调动业务部门进展业务的积极性
结合分公司各月新增收入完成情况,确定分阶段成本和利润目标,并依此作为当月收入成本的匹配依据,切实发挥了财务预算对公司进展的导向作用
加强财务分析机制,进一步提高财务管理水平为更好地服务支撑市场一线工作,__公司财务部制定单产能核算分析机制,按月进行产能核算,让业务部门了解自己的经营情况,及时发现经营管理存在的短板,为优化公司成本资源配置、提升经营管理水平提供了必要支撑
二、深化改革、落实简政放权工作,提高服务支撑质量,缩短报账流程,提高报账效率根据总公司简政放权精神,根据分公司的具体部署,切实落实简政放权相关工作,制定适合__分公司情况的分级授权审批方案,所有费用开支在预算管控的同时,根据不同额度、不同业务类型,实行分级授权审批管理,改变现有审批流程过长、责任分散模糊、权责难以匹配的现状
简政放权后报账单入账办结时间由原来的单流程节点平均耗时___小时减少到平均耗时___小时,极大提高报账效率
三、夯实财务基础管理,有效防范经营财务风险1
提高账务核算能力,细化核算内容为了更好的做好财务核算支撑能力,结合__分公司实际情况,财务部改变财务初核按部门报账的方式,实行按专业线报账,使财务核第 1 页共 8 页下载后可任意编辑算更加专业化
同时加强对___的管理,重点对差旅费、招待费、车辆使用费的报账法律规范进行梳理,使___的核算能够有规可循,有章可查