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2024年精选上半年审计工作总结的报告

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下载后可任意编辑2024 年精选上半年审计工作总结的报告今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,围绕“十项重点工作”,根据全面转型、提升价值的要求,积极开展各项审计监督活动。上半年开展的主要工作:(一)坚持揭露和反映问题,仔细履行审计监督职责。上半年,我局共开展了___个项目的审计,已完成审计项目___个,查出违规资金___万元,管理不法律规范资金___万元,应上缴财政___万元。移送纪检部门案件线索___项,有___名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。提交审计专题、综合性报告和信息简报___篇,被批示采纳___篇。一是___财政全口径预算的编制和执行。对全部政府性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的___个项目预算安排经费___万元予以收缴财政。二是___民生资金的管理。对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题,促进保障和改善民生。如保障性住房跟踪审计,反映的问题引起了县政府的重视,落实了___平米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。三是___金融风险、税收征管和资产管理。___金融风险,对___经营风险进行了专项审计调查,反映了___风险控制管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部控制制度,提高风险控制能力。加强对税收征管的监督,对我县___年印花税征管情况进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题。地税部门根据审计发现的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税___万元。开展政府性房产管理审计调查,反映了政府性房产管理、政府第 1 页共 5 页下载后可任意编辑性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完善管理机制,加强了对政府性房产的管理。四是___财务收支真实合法性问题。对管道___队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题,并根据有关规定做了严肃处理。对疾病预防控制中心财务进行了审计,查处了该单位私设“小金库”、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索移送纪检部门进一步查实后,___名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。五是___政府投资建设的...

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