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仓库监管程序文件

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文件页码文件编号文件名称文件版本核准:一.入库管理 与实物的一致性. 回写实收质物数量.件数信息,监管员.区域巡查员.出质人负责人签字确认. 1.5质物入库堆放在指定区域后,监管员制作质物标识,置于监管区域内 1.6监管业务人员或统计人员每天按照与银行的约定制作相应的单据报表或邮件.信息传给有关银行 和上级部门. 物资的气味、颜色、手感等是否正常。考虑因素商品价值商品的性质气候条件运输方式厂商信誉生产技术储存时间商品性质不稳定的、质量易变化的和易混杂的,应提高验收比例或全查在雨季怕潮商品提高抽验比例;在冬季,怕冻商品提高抽验比例或全查 容易影响商品质量的运输方式和运输工具运送的商品,应提高抽验比例信誉好的厂商的抽验比例小,反之则大生产技术水平高、质量较 稳定的产品,抽验比例小储存时间长 的商品,应提高抽验比例 2.1核对 质物清 单/送货 单与供 货 商送货 实物是否相符 ,依 据单据对 物资数量进 行点 收。 2.2检 查物资外 观 ,包 括 包 装 是否牢 固 、包 装 标志 标签是否符 合 要 求 ,开 包 检 查物资 有无 损 坏 , 3.记 录 物资验收信息。 3.1入库验收抽验比例考虑因素一览 表抽验比例商品价值高的,应全查或提高抽验比例;价值特 别 大的商品应全验 1.职 责划 分 1.1监管主 管负责统筹 安 排 物资验收作业、制定入库验收规 划 、处 理 验收异 常情 况 等。 1.2监管员负责验收所 有物资的数量、重 量、规 格 ,并 检 查物资包 装 及 外 观 情 况 ,核对 送货 清 单 1.3对 较 为 特 殊 的物资或设 备 ,公 司 应组 织 质量部门、技术部门、等相关部门一同 参 与检 验。 1.4监管人员和项 目 经 理 /区域巡查员安 排 监督 质物入库,入库完 监管员填 写《 质物进 仓 作业单》 2. 入库验收规 划商丘 市 涌 金 仓 储有限 公 司仓 储监管程 序 文件 目 的:为 了 做 好各 项 仓 库日 常管理 工作,确保 库房 货 物的品质安 全,杜 绝 各 类 安 全事 故 发 生,维 护 库房 秩 序 ,特 制定本制度 。本制度 适 用 于本公 司 各 类 仓 库货 物的日 常管理 工作。检 验 方 法听 觉 检 验触 觉 检 验嗅 觉 /味 觉 检 验测 试 仪 器 检 验运 行 检 验 二.出库管理 1.静 态 监 管 : 监 管 业 务 主 管 ...

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