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GT公司内部审计工作体系构建研究开题报告

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精品文档---下载后可任意编辑GT 公司内部审计工作体系构建讨论开题报告一、讨论背景及意义内部审计是企业内部控制以及风险管控的重要手段,能评估企业风险、确认内部控制是否有效,并通过对常规业务过程的审核检验,调查内部不合规行为、发现组织漏洞和缺陷等手段,从而为企业提供有效的风险管控和业务控制的建议。近年来,随着我国经济、政治、文化环境的快速变化以及全球化的不断深化,各种风险与挑战也日益增加。内部审计作为企业内部控制、风险管理的核心功能,受到人们的高度重视,对于保障企业的稳定进展、提升经营效益,具有重要的现实意义和战略意义。GT 公司是一家大型跨国企业,旗下涵盖多个行业领域,规模庞大、管理体系复杂。内部审计作为 GT 公司的内部控制和风险管理的重要组成部分,发挥着越来越重要的作用。然而,在过去的一段时间里,GT 公司内部审计的形式与内容相对保守,审核的范围和广度相对狭窄,如何建立一个有效的内部审计工作体系,进一步提升内部控制和风险管理能力,成为了 GT 公司急需解决的一个问题。因此,本讨论旨在对 GT 公司内部审计工作体系进行讨论,探讨在GT 公司内部审计中如何建立一个完善的检查机制和相关制度,从而推动内部审计体系的建设。二、讨论内容和主要思路本讨论将主要从以下几个方面入手:1. GT 公司内部审计工作现状分析:分析 GT 公司目前内部审计的工作现状,探讨存在的问题及原因。2. 内部审计工作体系概述:介绍内部审计工作体系的基本概念和内部审计的作用,探讨内部审计工作体系在企业内部控制和风险管理上的重要性。3. GT 公司内部审计体系建设对策:结合 GT 公司的实际情况,提出建立完善的内部审计工作体系的对策。4. GT 公司内部审计工作体系运行机制分析:对建立的内部审计工作体系进行运行机制分析,介绍如何落实内部审计工作体系,并确定监测、跟踪和评估的方法。精品文档---下载后可任意编辑5. 内部审计监督及改进措施:从审计监督和改进措施两个方面探讨,如何及时发现和解决发现的问题,保持 GT 公司内部审计工作体系的持续改进。三、预期讨论成果1. 提出针对 GT 公司内部审计工作体系的可行建议,为 GT 公司建立起健康成熟和有效的内部审计工作体系提供指导和支持。2. 为其他企业及其他相关领域内部审计工作提供借鉴。3. 丰富和完善内部审计工作体系的理论讨论。四、讨论方法1. 实证讨论:实行问卷调查、文献资料分析、案例分析等方法,对GT...

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