精品文档---下载后可任意编辑二O一四年度审计报告苏华会审(2024)1063 号精品文档---下载后可任意编辑审计报告苏华会审(2024)1063 号南京融瑞通信技术开发有限公司全体股东:我们审计了后附的南京融瑞通信技术开发有限公司(以下简称融瑞公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是融瑞公司管理层的责任,这种责任包括:(1)根据企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见
我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报猎取合理保证
审计工作涉及实施审计程序,以猎取有关财务报表金额和披露的审计证据
选择的审计程序取决于注册会计师的推断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估量的合理性,以及评价财务报表的总体列报
我们信任,我们猎取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础
三、审计意见我们认为,融瑞公司财务报表在所有重大方面根据企业会计准则的规定编制,公允反映了融瑞公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量
南京融瑞通信技术开发有限公司会计报表附注2024 年 12 月 31 日(单位:人民币元