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公司出差及差旅费管理制度

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公司出差及差旅费管理制度 第一章 总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制管理,特制定本制度。 第二章 出差流程 1 . 出差申请与报告 1 .1 根据部门工作目标或业务需求,由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限,并依照程序核定。 1 .2 被委派出差人应填写《出差申请单》,《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容,并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。 1 .3 主管对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 1 .4 将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午 1 2 点以前的可以不来公司报到,出差出发时间在中午 1 2 点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 1 .5 出差返回时间(以车票、机票上的到达时间为准)在中午 1 2 点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午 1 2 点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 1 .6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。 1 .7 出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 1 .8 出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明,同时该报告也是出差费用报销的依据之一。 1 .9 《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。 1 .1 0 出差结束后,应于3 日之内提交出差报告,并在5 日内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销。 1 .1 1 为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出差人员在填具《差旅费报销单》时,必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额 1 0 %或超过 3 0 0 元者,则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。 1 .1 2 当日可往返的出差,《出差报告》可不填写,相关内容合并至员工每日的工作报告内。 2 . 出差...

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