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XX公司费用管理制度

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精品文档---下载后可任意编辑一总则第一条 为完善公司财务会计制度,加强和法律法律规范公司财务会计基础工作,进一步推动现代企业制度的建立,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》、《商品流通企业会计制度》、《商品流通企业财务制度》和国家颁布其他有关制度和法规,特制定本制度。第二条 本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支机构(指各分、子公司和办事处,以下简称分支机构)。第三条 各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务收支均纳入家辉公司的会计核算。所有公司执行的会计制度、会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统一规定,任何人员未得到家辉公司的批准,不得擅自修改或变动。第四条 各分支机构应于次月 5 日前将各自的对外会计报表呈报家辉公司财务部;月底 8 日前将管理报表呈报家辉公司财务部,家辉公司应在次月 10 日前编制合并财务报表,次月 15 日前编制合并管理报表。会计报表至少应包括资产负债表、损益表、现金流量表,管理报表由家辉公司统一制定。二公司员工出差管理办法第五条 为适应公司员工国内外办理公务之需要,法律法律规范差旅费开支标准,特制定本制度。第六条 差旅分类及核准权限详见员工出差核准权限表 差旅种类 职 务 核 准 人 国 内 出 差 总裁 总监 常务副董事长 总裁 部门经理 主管总监 其它员工 主管部门经理 国外出差 境外办理业务 总裁和董事长第七条 公司员工出差或外勤需预支款项者,应事先根据财务规定的手续填制《借支单》、连同《出差核准单》按规定核准权限核批后,可办理支款手续;差旅费借支的数额由出差核准人审核,但最终由财务人员根据实际情况核批。出差或外勤期间如遇有遗失财物或文件,应由当事人自行负担有关责任。特别情况下发生的事故,由公司视具体情况酌情处理。第八条 公司外差人员应于出差归来后一日内及时向所在部门销差,并如实填制《差旅费报销单》由所在部门负责人核签,由主管总监核批,及时办理有关报销手续,财务部门应对往来借款每季度清理一次,及时书面通知其主管上级督促销帐,在接到通知后一周内无财务部门认可的理由仍不销帐的,财务部门可扣发借款人精品文档---下载后可任意编辑的工资,待报帐时补齐。凡在财务有欠款未结清的,财务部门裁定无特别理由的,财务部门有权拒绝继续借款。第九条 销售体系人员差旅费报销必须向财务提...

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