根据省联社**办事处工作布置,依据《**省农村信用社案件专项治理工作方案》、《关于在全省开展案件专项治理大检查的通知》、《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》和《**省联社**办事处辖内农村信用社案件专项治理“回头看”互查方案》的要求,**信用联社组成检查小组从20xx年8月7日至20xx年8月14日通过现场检查、内查外对、个别座谈等方式对**县联社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查
被检查单位有联社机关、联社营业部、**信用社
现将检查有关情况汇报如下一、总体概况**县联社辖信用社(含联社营业部)网点*个,现职工总数*人(不含内退*人)
于20xx年实行统一法人一级核算,截止20xx年6月末,各项存款余额*万元,比上年末净增*万元,各项贷款余额*万元,较年初下降*万元,存贷比为*%
各项业务收入*万元,较上年同期减少*万元,股本金*万元,资本充足率为*%
二、本次检查情况(一)案件专项治理“回头看”工作自查情况**县联社根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》以及银发[20xx]18号文件要求,组织辖内信用社开展了案件专项治理“回头看”自查工作,全县各信用社全面开展了自查工作,并上报了自查材料
联社成立了由联社监事长任组长,稽核部门负责人为主查的案件专项治理检查组,并于20xx年5月底至6月初对辖内5家信用社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查,发现跨地区贷款22笔,抵押无效3笔,转移资金用途13笔,违规垫付承兑汇票保证金及大额抵债资产风险等不同程度问题,但均未见各信用社整改情况反馈报告
(二)案件查处情况1、未建立案件防范和查处制度,未建立领导办案制度
2、案件查处工作重视程度不够
(1)**案件查处工作此案目前尚在查处中
经查该案件暴露后,联社未能成立相应的案件查处小组,未制定案件处置方案和处置措施,未针对性进行必要的整改工作,对相关