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4-内审教材表单

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〔某公司〕质量审核方案×××××××年××月×× 日×××××××年××月××日部分条文要求总经理企管部市场部设计开发部物管部出产部质量部4. 1`Δ4.2.ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ:主要审核内容 内 部 质 量 审 核通知单 通知日期:审核编号:TO:审核时间 集中 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分; 纠正追踪按实际需要审核初次 会议 时 间审核末次 会议 时 间 地 点 地 点审核组员 成员 组长:审核员:本次审核的目的本次审核的范围〔部分/活动〕审核的 依 据1.ISO 9001:2000 —质量办理体系要求;2.本公司质量手册、程序文件和相关作业尺度类文件。 要 求1.各部分要先通过自查做好内审筹办工作;2.受审部分伴随与陈述请示酬劳各部分负实责之干部;3.具体对各部分/活动的审核时间及审核范围见[内审实施方案表] 〔审核编号:〕。 其 他 说 明 事 项 审核〔办理者代表〕:内审检查表 审核编号: 本表编号:受审部分审核日期 年 月 日审核工程审核人员尺度条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 审核〔内审组长〕:拟制:内审不符合项改善通知书受审部分受审日期审核编号不符合项描述: 不符合 程序:QM- 尺度:ISO 9001:2000 条文 不符合 类型:□ 主要 □ 次要 □建议不雅察 要求纠正完成日期:年 月 日前审核组长:审核员:受审部分负责人:原因阐发: 纠正和纠正办法陈述: 实际完成日期:年 月 日 签 名:纠正和纠正办法追踪:□ 已按时完成。□ 未完成。需进一步采纳纠正和纠正办法,并应于 年 月 日前完成。其他:审核员: 年 月 日 复 审: 内审组长: 年 月 日 结 论: 办理者代表: 年 月 日流程:内审员→内审组长→纠正执行部分→验证→内审组长→办理者代表→技术质量部内部质量审核陈述审核编号: 拟制人: ××× 批准人: ××× ××××实业审核编号:页码:第 1 页 共 4页 审 核 报 告审核开始日期:2024 年 10 月 23 日审核结束日期:2024 年 10 月 25 日受审核部分:质管部、发卖部、采购部、出产部〔一车间、二车间〕、技术部、人事部、设备部、贮运部、售后服售后效劳中心、总经理办公室××××实业内部审核组: 组 长签字: ××× 日期:2024-10-28审核员签字:××× 日期: 2024-10-28审核员签字:××× 日期:2024-10-28审核员签...

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