三公经费及公务卡自查报告 三公经费及公务卡自查报告 根据区纪委等部门《关于加强 三公经费 管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对 xx 年年上半年 三公经费 的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位 三公经费 支出和公务卡进行法律规范。 二、狠抓落实,严控各种支出三公 经费支出情况 1.因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。 公车用车费。中心 xx 年年有公务用车 1 辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。 3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参加高消费娱乐、健身等情况。公务卡制度执行情况本单位的公务卡尚在申领当中。 三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,中心对严格 三公 支出管理,提出了几项强化措施。一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;二是加强对公务车辆的管理。法律规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;五是法律规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;六是法律规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,法律规范批报手续,实行 一支笔 审批和财务公开制度。 第二篇:据县纪委等五部门联合下发的吉纪发 8 号《关于加强 三公经费 管理及监督检查的实施方案》要求,我局对 xx 年年 1 月以来的 三公经费 使用情况及 xx 年年 11 月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将 三公经费 使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:一、加强领导我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的 ...