三公经费及公务卡自查报告 三公经费及公务卡自查报告 根据区纪委等部门《关于加强 三公经费 管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对 xx 年年上半年 三公经费 的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位 三公经费 支出和公务卡进行法律规范
二、狠抓落实,严控各种支出三公 经费支出情况 1
因公外出学习考察
上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在
中心 xx 年年有公务用车 1 辆
中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油
经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为
公务接待费用
我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销
经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参加高消费娱乐、健身等情况
公务卡制度执行情况本单位的公务卡尚在申领当中
三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,中心对严格 三公 支出管理,提出了几项强化措施
一是加强对考察及差旅费的管理
控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;二是加强对公务车辆的管理
法律规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;四是控制公务接待费用
严格控制接待标准;五是法律规范大宗购置及办公用品管理
大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;六是法律规范财务管理
公务费用支出实行计划管理,法律规范批报手续