专项资金自查报告 专项资金自查报告 根据上级卫生局要求,我中心积极组织,仔细开展自查,现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况 在财务工作过程中,本单位严格根据《基层医疗卫生机构财务制度》的规定,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效
所有业务支出均由一把手审查签字报销支付,对不符合规定的费用一律拒付
根据社区卫生服务中心各项工作任务,统筹安排,合理合规支出
所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核
二、财政专项资金管理使用情况 基本公共卫生服务资金:用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助
中心对该专项资金实行专账管理,建立健全财务、会计制度,法律规范资金管理,确保专款专用
专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况均合理合规
三、存在问题 通过自查,我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《基层医疗卫生机构财务制度》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的
措施,力求将财务方面的工作做得更好
专项资金自查报告 为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金法律规范管理,提高专项资金的使用效益,根据财发[20xx]125 号文件精神,我公司对 20xx 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下: 一、20xx 年至 20xx 年专项资金的收支基本情况 20xx 年度共收到财政拨付项目资金 20 万元,其中:20 万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出 3
9 万元,用于项目研发购原料 16
通过自查的情况来看,单位领导负总责,能仔细组织实施项目规划设计